同學(xué)你好 通過以前年度損益調(diào)整來做就可以 涉及損益的就用以前年度損益調(diào)整
老師,我單位2011年處置了一個不動產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當年的這筆房產(chǎn)補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄???不會呀,請指導(dǎo)一下唄。
2022年稅務(wù)局告訴我們土地使用稅少交了,我們2020年到2021年按照1.5稅額標準交的,實際應(yīng)該按照5元,2022年3月補交了,我想問下賬務(wù)處理必須通過以前年度損益調(diào)整還是直接可以入稅金及附加,做在2022年
(1)公司全年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,(2)公司全年主營業(yè)務(wù)成本1200萬元。(3)公司2022年銷售費用260萬元,其中發(fā)生廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費190萬元,以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費90萬元。(4)公司2022年管理費用220萬元,研究費用40萬元,業(yè)務(wù)招待費30萬元,(5)公司2022年財務(wù)費用24萬元,其中銀行金融機構(gòu)利息支出為30萬元,匯兌損失2萬元,取得國債利息收入8萬元,6)公司2022年稅金及附加46萬元,公司計提資產(chǎn)減值準備60萬元。(7)權(quán)益性投資成本法核算下的投資收益34萬元已在投資方所在地按15%的稅率繳納了企業(yè)所得稅)(8)2022年1月10日為擴大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備5臺,原價240萬,企業(yè)按照直線法計提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,與稅法規(guī)定的最低折1舊年限相同,購入后當月投入使用,(注:該設(shè)備享受固定資產(chǎn)一次性扣除優(yōu)惠政策)(9)公司2022年度以自主研發(fā)方式進行被動房新型門窗材料的研發(fā)活動,該項目研發(fā)費用40萬元,全部費用化處理,(10)營業(yè)外收入40萬元,其中債務(wù)重組利得26萬元,確實無法信付的應(yīng)付款項10
老師您好!請問我公司補繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應(yīng)該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報表也已經(jīng)報送,怎樣分錄處理?小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整,如果用利潤分配一未分配利潤科目的話,資產(chǎn)負債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤(影響勾稽關(guān)系)直接計提時用營業(yè)稅金及附加可以吧?謝謝
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項目,可以不填這個表不
老師,開發(fā)票,金額和單價已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對方公司是一般人,專票普票稅點都是13,如果對外開票購買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費的什么明細科目
請問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報印花稅時,自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請問我給客戶開票100萬,現(xiàn)在退回10萬貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時候怎么填寫呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動產(chǎn)單獨刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺車,發(fā)票開具的是個人名字,還貸款也是個人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
如果通過以前損益調(diào)整,對于企業(yè)所得稅以及之前年度的報表是不是都要去更正申報
比如22年補繳21年的土地使用稅20萬,是不是我在報21年匯算清繳時把21年度的稅金及附加增加20萬?22年補繳20年的土地使用稅10萬,是不是要去更正20年度的年報,將20年度稅金里附加增加10萬
同學(xué)你好 這個不用的
那不是有30萬費用白交了企業(yè)所得稅嗎
同學(xué)你好 所得稅是根據(jù)利潤和調(diào)增的來交的
那這30萬費用應(yīng)該怎么處理?改匯算清繳里的表嘛
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細表里調(diào)整
具體填哪
扣除類的調(diào)增就可以了