您好,這個是可以的,可以抵扣

2019年8月甲企業(yè)收購一批免稅農產品用于生產13%增值稅稅率的產品,農產品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運輸公司的購貨運費為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務可計算抵扣增值稅進項稅額為
老師,我們購入商品作為贈品免費發(fā)放,取得增值稅專票稅率13%,公司為服務業(yè),開票6%稅率,可以按照13%稅率抵扣增值稅嗎
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)購買機器設備一一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100000元,增值稅13000元。(2)購買農產品一:批用于生產食用植物油,取得農產品銷售發(fā)票,價款80000元。(3)進口生產用材料一批,CIF價格為100000元人民幣,關稅稅率為20%,增值稅稅率13%,海關代征增值稅并取得增值稅專用繳款書。(4)以前月份購買的原材料發(fā)生非正常損失,賬面成本10000元,增值稅稅率13%,相關增值稅已抵扣。(5)委托某工廠加工產品,支付加工費10000元,增值稅1300元,取得增值稅專用發(fā)(6)將自制產品用于發(fā)放職工福利,其成本為10000元,不含稅市場價格15000元,該產品增值稅稅率為13%。(7)向乙客戶銷售產品-一批,開具普通發(fā)票,發(fā)票金額113000元,該產品增值稅稅率為13%。(8)用自制產品對某企業(yè)投資,產品成本為300000元,不含稅市場價格500000元,增值稅稅率為13%。
1.某公司為一般納稅人,2022年6月購入商品并取得增值稅專用發(fā)票, 價款100萬,增值稅稅率為13%;支付運費30萬元并取得運輸業(yè)普通發(fā)票,增值稅稅率為9%。商品已入庫相關費用已支付。計算應交增值稅的金額并寫出相應會計分錄?
2019年8月甲企業(yè)收購一批免稅農產品用生產13%增值稅稅率的產品,農產品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運輸公司的購貨運費為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務可計算抵扣增值稅進項稅額為()10000X1%+2000x9%=10180為什么要10000?1%?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務