你好 ; 你這個(gè)業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 是那個(gè)月份的? ? 業(yè)務(wù) ;? 比如你3月的 費(fèi)用 ; 你3月發(fā)票 做費(fèi)用去;? ? ?4月收到付3月憑證后面去? ??
2019年4月30日大東公司銀行存款日記賬余額為129000元,銀行對(duì)賬單余額為84020元。經(jīng)出納員逐筆核對(duì)后,未發(fā)現(xiàn)異常收付情況,但存在4筆未達(dá)帳項(xiàng):(1)4月28日,支付購(gòu)貨訂金4000元,但持票人尚未將支票送存銀行。(2)4月30日,收到一張銷售額為16000元的轉(zhuǎn)賬支票,但因五一放假,銀行尚未辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。(3)4月30日,單位匯來貨款一筆7020元,開戶銀行已入賬,但收款通知單5月8日才送達(dá)單位。(4)4月30日,開戶銀行代單位承兌貨款40000元,單位尚未收到付款憑證。 請(qǐng)編制余額調(diào)節(jié)表
3月份暫估預(yù)提費(fèi)用當(dāng)時(shí)分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸:應(yīng)付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發(fā)票,但是4月還沒有付款,5月才付款。那4月取得這10000元發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?還是直接把4月的發(fā)票,夾回3月的暫估預(yù)提費(fèi)用這筆憑證里面?
老師,您好,一筆應(yīng)付款的賬單日期是5月10日,電子發(fā)票開票日期是5月12日,會(huì)計(jì)上在做應(yīng)付賬款記賬憑證時(shí),是寫5月10日,還是寫5月12日?還是兩個(gè)日期都行?(一般都是賬單確認(rèn)之后開發(fā)票,中間有日期差,賬單在前,發(fā)票在后,而且財(cái)務(wù)一般是在收到對(duì)方開的發(fā)票之后才會(huì)一并見到日期在發(fā)票之前的對(duì)賬單)
老師,您好,公司3月有一筆應(yīng)付款,沒有原始憑證,4月9號(hào)收到對(duì)方公司快遞過來的發(fā)票和賬單,發(fā)票日期是4月8日,對(duì)賬單日期是3月28日,4月13號(hào)付了這筆3月應(yīng)付款,那么,是不是把3月28日的賬單附到3月沒有憑證的那張記賬憑證下,然后4月8日的發(fā)票附到4月13號(hào)付款那天的憑證里?
2021年3月28日,華聯(lián)公司購(gòu)入一批原材料,材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)。月末時(shí),該批貨物的結(jié)算憑證仍未到達(dá),華聯(lián)公司對(duì)該批材料估價(jià)1000元入賬。4月3日,結(jié)算憑證到達(dá)企業(yè),增值稅專用發(fā)票上注明原材料價(jià)款為1200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為156元,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。要求:(1)3月28日是否要做分錄。如果需要,請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄,如果不需要,請(qǐng)寫出原因。(2)3月31日的會(huì)計(jì)分錄。(3)4月1日的會(huì)計(jì)分錄。(4)4月3日的會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)輸入答案
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫(kù)了20多萬,2025年該怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
是一筆貨物運(yùn)輸代理費(fèi),我們公司是國(guó)際貨代,這是國(guó)內(nèi)段費(fèi)用。確定是3月的費(fèi)用,3月未付,當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)跟業(yè)務(wù)互動(dòng),不確定應(yīng)付款產(chǎn)生的具體日期,暫以3月30日寫了一筆應(yīng)付,4月9號(hào)收到的快遞發(fā)票,發(fā)票日期是4月8號(hào),里面的對(duì)賬單是3月28日,4月13號(hào)支付了這筆運(yùn)輸代理費(fèi),現(xiàn)在把3月30日的記賬憑證重新改為3月28并把3月28日的對(duì)賬單附到后面,然后4月8號(hào)的發(fā)票附到4月13付款那天的憑證里,這樣處理正確嗎?
?你好;? ? 是的。? ?發(fā)票 直接? 在3月 憑證費(fèi)用后面憑證做附件的 ;? ? 付款只用 銀行回單做賬即可; 不用發(fā)票哈? ?
那收到的紙質(zhì)發(fā)票有好幾聯(lián),全部附進(jìn)去還是只把第二聯(lián)憑證聯(lián)附進(jìn)去?(如果只附第二聯(lián),剩下的怎么保管?)
?你好;? ? ? 好多聯(lián)次的; 5聯(lián)次的嗎?
應(yīng)該是五聯(lián)次,其中有的給我們寄第二聯(lián)和第四聯(lián),也有給我們寄第二第三第四第五聯(lián)的(這種要付美金,其中第四聯(lián)會(huì)交銀行,剩下三聯(lián)我們自己留),我們公司是小規(guī)模納稅人
你好; 那就一起做附件即可。? ? ?
好的,終于不困惑了,非常感謝老師。?
?沒事的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?