你好同學(xué) (1)3月28日是否要做分錄。如果需要,請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄,如果不需要,請(qǐng)寫(xiě)出原因。 不需要,月末待結(jié)算憑證到時(shí)做賬,或者暫估 (2)3月31日的會(huì)計(jì)分錄。 借,原材料1000 貸,應(yīng)付賬款1000 (3)4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 借,應(yīng)付賬款1000 貸,原材料1000 (4)4月3日的會(huì)計(jì)分錄。 借,原材料1200 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)156 貸,銀行存款1356
2021年6月份,星海公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300元。要求:分別編制下列不同情況下,星海公司購(gòu)入原材料的會(huì)計(jì)分錄: (1)原材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)也已支付。 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票尚未到達(dá)。 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 (4)材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單未到達(dá)企業(yè)。 ①6月25日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單尚未到達(dá)。 ②6月30日,發(fā)票賬單仍未到達(dá),對(duì)該批材料估價(jià)10 500元入賬。 ③7月1日,用紅字沖回上月末估價(jià)入賬分錄。 ④7月5日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款 求實(shí)際成本法下會(huì)計(jì)分錄。
1.3月5日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為105000元。2.3月10日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為160000元,稅款為20800元??铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購(gòu)入的原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250000元,稅款為32500元,開(kāi)出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243000元。6.3月27日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計(jì)劃成本80000元估價(jià)入賬。4月1日,用紅字沖回上月末暫估入賬分錄。要求根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄
1.3月5日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為105000元。2.3月10日,購(gòu)入-批原材料,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價(jià)款為160000元,稅款為20800元。款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購(gòu)入--批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購(gòu)入的原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250000元,稅款為32500元,開(kāi)出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243000元。6.3月27日,購(gòu)入--批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計(jì)劃成本80000元估價(jià)入賬。4月1日,用紅字沖回,上月末暫估入賬分錄。要求根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄
1.必答[簡(jiǎn)答題]華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司的存貨采用計(jì)劃成本核算。某年3月份發(fā)生下列采購(gòu)業(yè)務(wù):(7)3月27日,購(gòu)入一批原材料,材料已經(jīng)運(yùn)達(dá)企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批材料的計(jì)劃成本80000元估價(jià)入賬。(8)4月1日,用紅字將上述分錄予以沖回。(9)4月3日,收到3月27日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為78000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10140元,貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。(10)4月5日,收到3月25購(gòu)進(jìn)的原材料并驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為197000元。[要求]對(duì)該企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
某工廠對(duì)原材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià),2022年3月發(fā)生下列材料采購(gòu)業(yè)務(wù):1.3月5日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為105000元。2.3月10日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為160000元,稅款為20800元。款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購(gòu)入的原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250000元,稅款為32500元,開(kāi)出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243000元。6.3月27日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計(jì)劃成本80000元估價(jià)入賬。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?