你好,是的, 可以繼續(xù)使用;
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發(fā)票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
老師,請問一張進項發(fā)票2萬塊錢,但是上個月銷項稅用掉1萬塊錢,只存在留抵稅額一萬嗎?剩下的一萬塊錢,可以這個月繼續(xù)用嗎?
老師,我們新公司才營業(yè),本月銷項1萬多,但是進項是一張大額,?5萬多,我可以把5萬多發(fā)票本月認證嗎?多出來的進項下個月繼續(xù)抵,這樣可以嗎?
老師,這邊有一家客戶一般納稅人,他要求每個月的增值稅負是1%,上次還有一張稅額為一萬塊錢的進項票沒有認證,然后這個月報稅的時候銷項是8000多,其他的進項票只有2000多未抵扣,就是四月份收到的專票,我這個怎么認證保持他的稅負?現(xiàn)在還可以留底嗎?留底有風險嗎?
老師好,本月申報11月增值稅,銷項稅額是4000元,用了一張進項稅額6000的專票進行抵扣勾選統(tǒng)計了,但是統(tǒng)計完又想交稅,不想期末留抵稅額了,我可以5000塊錢做進項稅額轉出,剩余的1000留著2025年抵扣嗎
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個不對,得分沒有分
你好,老師,我們老板要給業(yè)務員分成,一共做了70萬的銷售額,我們是商貿業(yè),就是買進賣出轉差價的,直接材料成本是30萬,請問怎么給他們算利潤
你好老師 我想問一下 審核之后憑證還能修改嗎
老師您好!我司是一般納稅人,會計制度是小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在的情況是我司向股東借款投資另外一間公司,有一千多萬,有兩個問題:1、請問我司投資那間公司的會計分錄怎樣做?2、我司向法人借的1千多萬是長期掛其他應付款這樣合適嗎?要怎樣做好一點?
老師,我們去年11月12月有一票貨出了貨,現(xiàn)在對方說實物跟報關單不一致,讓我們改報關單,要不然涉嫌走私對方不付款,現(xiàn)在該怎么辦,我們已經退稅了
老師,個體工商戶查賬征收的個人經營所得可以減半征收嗎
年末報送財務報表,外幣折算人民幣分錄怎么寫?
我的利潤分配是在借方 請問我5月份的企業(yè)所得稅如果走了了利潤分配的話 那我利潤表的累計數(shù)和資產負債表的未分配利潤就會差那個金額 那我還這樣做賬務處理嗎
老師好,請問一下,4月份進項為6000元,銷項為5000元,當月5月進項為2000元,銷項目為4000元。那5月做轉出末交增值稅時:借 :轉出應交末交增值稅2000元,貸:應交稅費--末交增值稅2000元,對不。
增值稅有,但是不用交,附加稅還用計提嗎?