您好,銀行存款賬實期末不一致?
老師您好,由于12月份年度結(jié)賬銀行流水未及時獲得,已經(jīng)結(jié)了賬,報了稅,發(fā)現(xiàn)銀行收入2000元,而賬上只記錄了418元,還有0.12元的利息未入賬,請問這種情況該如何處理?是否可以今年1月份補記 借:銀行存款 1582 貸:其他應(yīng)付款1582 借:銀行存款0.12 貸:利潤分配—未分配利潤 0.12 這樣處理可以嗎?(適用小企業(yè)會計準則) 如果可以,請問需要如何處理稅務(wù)這一塊呢?謝謝。
老師,2021年12月份我調(diào)整了2020年前任會計漏記的一筆殘保金8000元和一筆財政補貼收3200元,我們是采用小企業(yè)會計準則,調(diào)整補漏記殘保金我作的分錄是:借:利潤分配一未分配利潤8000元貸:銀行存款8000元,調(diào)整補漏記的財攻補貼收入分錄是:借:銀行存款3200元,貸:利潤分配一末分配利潤3200元,這樣對嗎?是否要作調(diào)減以前所得稅的分錄。報表是否要作調(diào)整?請老師賜教,謝謝。
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準則,22年4月有一筆21年的所得稅費用500元,21年沒有計提這筆所得稅費用,22年支付時直接計入借:利潤分配未分配利潤500,貸:銀行存款500,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風險提示,未分配利潤與凈利潤比對異常,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤表的凈利潤,存在少申報個稅情況,這種該怎么調(diào)整報表
4月份的利潤分配未分配利潤,怎么提現(xiàn)在利潤表上
老師,請問做賬前準備的銷項發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專票,還是用于抵扣的所有進行進項發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務(wù)往來,這樣有風險嗎?就是A還往B轉(zhuǎn)錢
請問物業(yè)費計入什么費用
工商年報里的主營業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務(wù)成本=主營業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
原來不一致,經(jīng)過調(diào)整才一致了
上面調(diào)整后財務(wù)報表要調(diào)整嗎?
您好,那您的分錄沒問題,如果做匯算清繳,是需要調(diào)整
2020年的匯繳巳作,調(diào)這兩筆我是在2021年12月才作調(diào)整的,那我需要到稅局調(diào)整2020年的年報和2020年的匯算清繳報表嗎?還有殘保金調(diào)減2020年度的損益,財政補貼調(diào)減2020年的損益,那也要調(diào)減2020年度的所得稅費用嗎?
您好,1嚴格來說,是的。2形成留抵所得稅