是的。不想退說不想退稅就調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負(fù)利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師好!我想問下,我們公司一季度繳納了所得稅,然后整年下來利潤是負(fù)數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳,如果我不想退稅,是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整?調(diào)整后全面利潤只要大于0就可以?還是必須大于已交所得稅的所得額才可以?
老師,我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表,現(xiàn)在我想調(diào)整過來,修改好憑證后生成新的利潤表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師,請問下,公司發(fā)生的無發(fā)票支出,只有收據(jù),我是否可以全部入帳,然后年度匯算清繳的時候再調(diào)增嗎?如果把無票支出如實記賬,季度利潤是負(fù)數(shù),否則利潤為正數(shù),我是否可以先記賬,年終再調(diào)增,年度調(diào)整之后再繳納企業(yè)所得稅呢?
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額必須大于已經(jīng)繳納的所得稅對應(yīng)的所得額嗎?還是調(diào)整成大于0就可以?
您好,大于或等于才不退稅。
那可以調(diào)整收入嗎?
調(diào)整收入的空間不大,一般都是調(diào)整成本或者費(fèi)用。
費(fèi)用發(fā)票都正規(guī),產(chǎn)生的也很合理,費(fèi)用調(diào)整了后沒有空間再調(diào)整了
成本咋調(diào)整?老師
。沒有空間調(diào)整,那就申請退稅就行了。
。再有人為調(diào)整,也有一定風(fēng)險。
好的,老師
不客氣不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快。不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快。