你去看下你這個主表應補退稅額是不是負數(shù)了?
2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因為有一筆押金賬務處理錯誤,現(xiàn)在要補繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過,截止到9月份國庫還沒有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?
網(wǎng)上扣繳增值稅的時候,提示存在多繳稅金,請通過誤收多繳退抵稅/入庫減免退抵稅/匯算清繳結算多繳退抵稅功能模塊進行退抵稅申請! 搞不懂,怎么有多繳稅金
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人(深圳市智聯(lián)時空科技有限公司):系統(tǒng)提示您有一筆屬期2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款,金額22907.26元。請及時登錄國家稅務總局深圳市電子稅務局查看,如確認無誤,請通過 "企業(yè)登錄—我要辦稅—一般退(抵)稅管理—匯算清繳結算多繳退抵稅"模塊辦理退稅申請。如有疑問,請及時向主管稅務機關進行咨詢?!姆浅M意,是我們的無限動力?。▽毎矃^(qū)稅務局), 這個是什么意思
我們公司4月份開了一直負數(shù)增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報了,現(xiàn)在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網(wǎng)站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個要怎么操作?
老師?【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:您公司存在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款,請盡快登錄深圳市電子稅務局進入【首頁】【一般退(抵)稅管理】【匯算清繳結算多繳退抵稅】模塊辦理退稅。這個怎么操作呀,都沒有看到
使用權資產原值匯算清繳時要填到資產折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
是的,是負數(shù)
但是,平常報稅都是算好了的交多少錢的,也沒什么問題啊,主表上的那個負數(shù),我們也看到了,也沒有多注意,只是把每月的收入,銷項,進項,該交的稅金填對就好了
是負數(shù)需要去退稅的這個
請問,為什么會產生負數(shù)呢,他這個是怎么來的呢
你主表截圖,34=24-28-29 我問的是不是這個是負數(shù),