借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
老師,上個月有富余的進項發(fā)票,我寫的科目是待認證進項稅額,這個月需要做賬用上,還需要寫憑證嗎?
老師你好,我想問下,發(fā)票上個月拿來認證了放待抵扣進項稅額 借方,這個月用來抵扣了該怎么做賬呢?
老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數(shù)?
上個月因為進項稅額較多,做了進項發(fā)票轉(zhuǎn)待認證,這個月業(yè)務(wù)量較大需要認證發(fā)票,咋做這個分錄
老師你好,上個月做的待認證進項稅額,這個月要用這個進項發(fā)票怎么做賬呢
老師,是不是要把稅務(wù)申報了才能注銷營業(yè)執(zhí)照啊
9月時候 公司發(fā)了500/人 過節(jié)費,這申報個稅時候 ,是合并9月的工資表中加一欄過節(jié)費, 申報工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購入的設(shè)備1,000,000對方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對方已同意退貨,那么這個退貨發(fā)票怎么開?請說的詳細一些。
老師,季報所得稅申報表時職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報的第三季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)錯了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度〉報表,補繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會計分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫存現(xiàn)金科目沒啟用過,為什么到資產(chǎn)負債表這一步貨幣資金就為負數(shù)了?
老師好,請問殘疾人保障金現(xiàn)在申報的應(yīng)該是2024年的對嗎?
是可以直接做一筆轉(zhuǎn)過來吧
是可以直接做一筆轉(zhuǎn)過來。