你好。你好,按照減免后的計(jì)提 你好,按照減免后的計(jì)提和繳納。
稅務(wù)1增值稅的問(wèn)題 這道題中,為什么老師在計(jì)算可退還的留抵稅額時(shí)要用80萬(wàn)的留抵稅額減去30萬(wàn)的庫(kù)存留底? 他們兩個(gè)不是應(yīng)該相加的嗎?
老師我們上個(gè)月有留底退稅,這個(gè)月在計(jì)算附加稅的時(shí)候是按本期應(yīng)繳減去留底退稅的金額乘以稅率嗎?如果還符合六稅兩費(fèi)減免政策是不是還可以再減半
老師,我想問(wèn)一下那個(gè)個(gè)體戶是按月申報(bào)個(gè)稅是吧,那他每個(gè)月是按照經(jīng)營(yíng)所得的那個(gè)5級(jí)稅率表去申報(bào)嗎,還有就是說(shuō)年應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)以內(nèi)可以減半征收,那這個(gè)是我平時(shí)算稅的時(shí)候就可以減半嗎?還是說(shuō)我平時(shí)要按照全額繳納,然后在年終匯算清繳的時(shí)候再給我退稅?
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,長(zhǎng)嗎
1.請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過(guò)30萬(wàn),是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅??jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開(kāi)票,開(kāi)加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過(guò)500萬(wàn)了,老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來(lái)的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
那我要是還符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免的話,還可不可以再減半呢?
。就是符合六稅兩費(fèi)減半征收,那你們還符合其他政策。? 就是符合六稅兩費(fèi)減半征收,那你們還符合其他政策。
是進(jìn)項(xiàng)留抵退稅對(duì)應(yīng)的附加稅多交了也會(huì)退回來(lái)。
增值稅留底退稅關(guān)于附加稅2018年80號(hào)文
這個(gè)文件
你好 符合文件規(guī)定就可以享受?
只要符合就可以在同一期里享受?
只要您符合就選擇減免政策,就享受。