您好,不需要調(diào)整期初金額,因?yàn)橐郧皵?shù)據(jù)不能改變
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師請問,企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 100 借未分配利潤100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤表上看,這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤100,而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤的發(fā)生額100,這種情況要怎么做審計(jì)調(diào)整分錄呢?
老師,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅金少記了,現(xiàn)在補(bǔ)記處理:借-應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,貸-以前年度損益調(diào)整100,借-以前年度損益調(diào)整100,貸-未分配利潤100,想問下資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)怎么調(diào)整?謝謝
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
老師,我在3月份做了一筆調(diào)整上年度進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,借:以前年度損益調(diào)整300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 300 同時借:未分配利潤 300 貸:以前年度損益調(diào)整 300,請問我是不是只需要在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅和未分配利潤的期初余額,利潤表是沒有影響的,謝謝
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因?yàn)?5號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實(shí)際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?
老師,按照你說的以前數(shù)據(jù)不能改變,這種不調(diào)年初數(shù)的話,那所得稅匯算清繳也不需要調(diào)報表嗎?
您好,企業(yè)所得稅需要填表不調(diào)賬,正確操作是更正以前年度納稅申報表