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想問一下,9月電費(fèi)沒付,發(fā)票沒開,現(xiàn)在結(jié)賬需要先暫估入賬,我需要怎么入呢,前面分?jǐn)偟礁骺颇空粘W觯缓髵鞈?yīng)付賬款,那么福利費(fèi)項(xiàng)目里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用需要轉(zhuǎn)嗎

2021-10-12 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 10:42

你好 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款? 等 福利費(fèi)項(xiàng)目里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用需要轉(zhuǎn)

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快賬用戶1873 追問 2021-10-12 10:44

那我多提了后期沖銷我應(yīng)該怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:51

你好 原分錄 不變,金額負(fù)數(shù)??

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快賬用戶1873 追問 2021-10-12 10:52

好的,我有點(diǎn)不太明白的就是,沖銷了以后,需要在沖銷當(dāng)月按照實(shí)際發(fā)票重新做分錄入賬嘛

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快賬用戶1873 追問 2021-10-12 10:52

還是說,多提了多少,就負(fù)數(shù)沖多少,不要重新做了,還是說,按原分錄金額全部重新沖銷,我不太理解

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齊紅老師 解答 2021-10-12 11:10

你好?多提了多少,就負(fù)數(shù)沖多少

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你好 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款? 等 福利費(fèi)項(xiàng)目里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用需要轉(zhuǎn)
2021-10-12
你好,建議你賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表二,申報(bào)的時(shí)候在20行里面填寫。 借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借管理費(fèi)用福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸應(yīng)付賬款。
2023-08-16
您好,2個(gè)分錄不要暫估進(jìn)項(xiàng)稅,其他科目都對哦,發(fā)票來了把暫估紅沖,再發(fā)票做分錄,這時(shí)才有進(jìn)項(xiàng)稅
2024-07-30
你好,這些發(fā)票是你們公司的費(fèi)用嗎?是你們公司的名稱吧
2020-08-26
對的 這個(gè)直接收普票比較好的
2021-09-18
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