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應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)貸方還有-0.01但是我稅務(wù)系統(tǒng)上已經(jīng)沒有留底進(jìn)項(xiàng)了 我這個怎么把這個-0.01調(diào)成0,怎么調(diào)呀?

2022-05-16 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 11:49

借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅) 0.01

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快賬用戶9855 追問 2022-05-16 12:02

可以直接做相反分錄不?老師

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快賬用戶9855 追問 2022-05-16 12:03

這個0.01只是上個會計(jì)多記了

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快賬用戶9855 追問 2022-05-16 12:03

他無中生有的0.01計(jì)入營業(yè)外支出感覺怪怪的

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:25

可以直接做相反分錄

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借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅) 0.01
2022-05-16
你好 ;? ? ? 你當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的就會做已交稅金科目的 ;現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn) 到為未交增值稅借方去 ;為啥寫負(fù)數(shù)? 去紅沖了 在結(jié)轉(zhuǎn)??
2021-11-09
借業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅0.01。
2023-02-07
可以 什么原因有差異
2021-05-27
你好,還能反結(jié)賬修改嗎?把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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