你好,可以的,可以正??鄢?/p>
銷(xiāo)售費(fèi)用的傭金不可以稅前扣除嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)給分銷(xiāo)員的分銷(xiāo)傭金可以稅前扣除嗎?
傭金和手續(xù)費(fèi)可以在稅前扣除吧?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)銷(xiāo)售傭金收入多少是可以稅前扣除的呢?是不是銷(xiāo)售傭金也有這個(gè)限制多少之內(nèi)稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)付給公司以外的個(gè)人售車(chē)傭金,沒(méi)有發(fā)票,也不報(bào)個(gè)稅,可以稅前扣除嗎
有不用寫(xiě)本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類(lèi)型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
那為什么我再匯算清繳的A104000期間費(fèi)用明細(xì)表的銷(xiāo)售費(fèi)用下面的傭金和手續(xù)費(fèi)那里填報(bào)了金額,結(jié)果A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表出現(xiàn)了傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額15180,稅收金額0,調(diào)增金額15180?
你好,可以截圖下嗎
就是這個(gè)樣子的
你好,可不可以把欄目也給截給截上?正常的應(yīng)該是賬載金額跟稅務(wù)上的扣除金額一致。
什么欄目?第一列是賬載金額、第二列是稅收金額、第三列是調(diào)增金額呀
你的賬載金額跟稅收金額要保持一致,就可以啦。
我手動(dòng)去填寫(xiě)稅收金額?
是的是的,當(dāng)然要手動(dòng)填上去,要不然的話(huà)都會(huì)默認(rèn)默認(rèn)是零。