你好,計提工資、社保會計分錄 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——工資 ——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資會計分錄 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現金/銀行存款 繳納社保會計分錄 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
老師,這個應該怎么處理?員工工資核算出2500元(含個人應承擔社保部分500元),我計提時管理費用工資應該寫多少,其它應收款是不是應該是員工個人承擔社保部分, 其它應收款貸方對應什么科目呢?還是要分開
老師,舉個例子 ,員工繳納社保:員工工資3000元,公司承擔社保500元,個人承擔100元,實發(fā)工資2900元+公司承擔的社保500元,等于這個人公司一共話費3400元,個人社保實際不是公司承擔的,這個內賬分錄要怎么做(外賬我知道怎么做,但是內賬不知道怎么寫分錄)
老師好,我的工資是3000元,其中包含養(yǎng)老保險個人承擔部分254.32元,實發(fā)到手工資是3000-254.32=2745.68元。公司承擔養(yǎng)老保險部分508.64元,我計提工資及繳納社保應該怎么進行賬務處理啊?
公司給員工發(fā)工資3000元,公司幫員工繳納個人社保500,不計算公司承擔的部分,員工到手2500元!那么員工應該給公司退回3000元,還是給公司退回3500元,公司才算沒有沒有給員工支付3000元的工資呢?這個賬我算糊涂了
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養(yǎng)老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發(fā)數)貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預算分錄
老師,新開一家協(xié)會,第一筆款我們當時是于捐贈形式從我們公司轉賬過去的,賬務我們也做了捐贈,但是現在要做年檢通過不了,說是涉及到捐贈要做全年的審計報告,但我們協(xié)會那里還沒有業(yè)務,只有一個員工的工資,沒有必要做審計報告,請問這筆款我該怎么做比較好?
制造行業(yè):產能利用率公式是
老師很耐心如果sw的運輸成本系統(tǒng)要求占比說是6%.實際是7.6%,這個在允許波動范圍之內不
6000實發(fā)工資申報需要多少個稅
老師,你好,公司購買新車的上牌費計入固定資產嗎
老師,請問保險公司承保的固定資產能開增值稅專票嗎?收進來可以抵扣嗎?
您好,老師,就是21年給開的的發(fā)票沒入賬現在才付款,怎么做賬呢
老師好!請問如何將應交稅費-應交增值稅-銷項稅額期末余額平賬,還有進項稅額期末余額平賬,謝謝
每個季度交的印花稅都是0.0003稅率對吧?啥情況下減半,60萬收入減半不
老師,那您看我這樣的分錄對不對 借:管理費用-工資 3508.64 貸:應付職工薪酬-工資 3000 應付職工薪酬-社保費(企業(yè)部分) 508.64 發(fā)放時 借:應付職工薪酬-工資 3000 貸:其他應付款-社保費(個人部分 ) 254.32 銀行存款:2745.68 繳納社保 借:應付職工薪酬-社保費 508.64 其他應付款-社保費 254.32 銀行存款 762.96 老師,看下我的分錄數字對嗎?我有點搞不清,謝謝
老師怎么不回復了?
抱歉,回復晚了,你的分錄是對的呢。