您好同學(xué)。計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用2500 貸:應(yīng)付職工薪酬- 2500 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資2500 貸:其他應(yīng)收款500 銀行存款2000
老師,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?員工工資核算出2500元(含個(gè)人應(yīng)承擔(dān)社保部分500元),我計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用工資應(yīng)該寫多少,其它應(yīng)收款是不是應(yīng)該是員工個(gè)人承擔(dān)社保部分, 其它應(yīng)收款貸方對(duì)應(yīng)什么科目呢?還是要分開
如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
老師,計(jì)提工資的時(shí)候沒有計(jì)提法人的工資,但是繳納社保的時(shí)候公司承擔(dān)了公司部分法人社保部分,個(gè)人部分法人通過其他應(yīng)收款法人來入賬了,請(qǐng)問下月發(fā)放工資的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分應(yīng)不應(yīng)該含法人承擔(dān)部分的其他應(yīng)收款呢471.99元
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長(zhǎng)沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級(jí),請(qǐng)問交接一定要我過去嗎
計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保 單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 單位部分 其他應(yīng)收款 個(gè)人部分 貸:銀行存款
其它應(yīng)收款調(diào)整的就是個(gè)人承擔(dān)社保那部分對(duì)吧
您好同學(xué),是這樣的。