你好,你有按月做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??
老師,7月份的銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,我就沒做賬務(wù)處理,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額一直在那里掛著 ,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理
老師好,想問下我們一直進(jìn)賬大于銷項(xiàng),但是本月發(fā)現(xiàn)之前月份一直有銷項(xiàng)貸方余額,怎么做賬務(wù)處理啊?
老師好,上個月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務(wù)處理?
老師,10月份,我們賬上只有銷項(xiàng)稅額1000元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,我的分錄應(yīng)該怎么處理,現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅額貸方有余額1000,本月交稅怎么做分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下
老師,你好,12月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師
對方開的費(fèi)用普票 這個費(fèi)用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對方按0%開了出來 這種票入賬對我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費(fèi) 【藍(lán)色】可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?應(yīng)該不需要計(jì)算抵扣?
老師:請問怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個體工商戶需要報財(cái)務(wù)報表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財(cái)報中用負(fù)數(shù)表示)抓取不到企業(yè)所得稅報表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財(cái)務(wù)報表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔(dān)該如何入賬
老師你好!我在申報第三季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)這個提示,可以提交申報嗎?“通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報工資薪金及相關(guān)稅費(fèi)之和差異較大,請確保扣除項(xiàng)目取得合法憑證、支付薪資履行扣繳義務(wù)、并確認(rèn)本欄填報正確?!?/p>
老師 您好 藥店診所的收入在申報增值稅的時候填服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)銷售欄嗎
請教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時間 不固定人員的臨時搬運(yùn)工 目前想和勞務(wù)派遣公司合作 那邊勞務(wù)派遣公司說是直接跟他們結(jié)算 他們最后負(fù)責(zé)工資發(fā)放 用工風(fēng)險也是他們勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 后面會在簽訂協(xié)議的時候 備注清楚 這個的話 如果后期在我們的工作場所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風(fēng)險有勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 他們會不會不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預(yù)交嗎?
老師,我是才接手賬務(wù),正在核查,麻煩您講下按月做或者沒做分錄的情況下,兩種情況的分別該怎么處理呢,麻煩老師了
你好,進(jìn)賬大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。