您好,大量作廢發(fā)票屬于申報異常事項,比對通不過,風險比較大。
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應該按600萬開9個點的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
老師,你好,我想請問您一個問題,如果我把一家公司的普票開成的專票20份,差不多200多萬,要怎么處理呢?作廢多了是不是就會被稅局記入預警名單啊?
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務局查賬了 我是剛?cè)ス净A不是太好 今天聽經(jīng)理說 他們家成本票查的太多了 如果補不起就會被強制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要劃算 不符合稅務局邏輯啊 經(jīng)理這句話是不是有問題啊
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報所得稅的時候會彌補以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費進什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計入長期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務處理時,借:其他應收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計提借:管理費用-社保,其他應收款,貸:其他應付款,支付社保時,借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調(diào),銷售出去,打孔的費用是我單位承擔,需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
做出租車取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請問我們采購是93,銷售81,但是成本按了72來計算,那會出現(xiàn)什么結(jié)果
需要做個人所得稅清算條件,
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那能把專票當普票來用嗎?老師
應該怎么處理這個事比較好呢?
您好,不用處理。對銷售方而言,開專票和普票交稅都一樣,做收入。作廢200萬反到被預警。
那購買方會接受把普票開成專票嗎?老師
您好,只要你們繳稅了就沒問題。哪是買家的事,與你們無關;但是對個人及免稅項目一般不能開專票。
如果買方不接受專票呢?如果他們接受專票,對他們企業(yè)影響大嗎?
您好,對買方不影響,要抵扣就抵扣。以后按照合同要求規(guī)范操作。作廢200萬不是小數(shù)字,老師建議僅供參考!