您好,大量作廢發(fā)票屬于申報異常事項,比對通不過,風險比較大。

老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應該按600萬開9個點的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
老師,你好,我想請問您一個問題,如果我把一家公司的普票開成的專票20份,差不多200多萬,要怎么處理呢?作廢多了是不是就會被稅局記入預警名單啊?
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務(wù)局查賬了 我是剛?cè)ス净A(chǔ)不是太好 今天聽經(jīng)理說 他們家成本票查的太多了 如果補不起就會被強制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要劃算 不符合稅務(wù)局邏輯啊 經(jīng)理這句話是不是有問題啊
老師您好!請問一下,我公司21年成本票200多萬,被稅局質(zhì)疑對方虛開,讓我們沖減,我想問一下,我們該怎么沖減?21年年底庫存成本票余額有500多萬,也就是說不用這個200多萬,我們成本票是夠的,假如當年的利潤是負8萬,那么我們是直接沖掉成本200萬?還是說要補企業(yè)所得稅呀?要補所得稅的話是200萬*0.25=50萬對嗎?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
那能把專票當普票來用嗎?老師
應該怎么處理這個事比較好呢?
您好,不用處理。對銷售方而言,開專票和普票交稅都一樣,做收入。作廢200萬反到被預警。
那購買方會接受把普票開成專票嗎?老師
您好,只要你們繳稅了就沒問題。哪是買家的事,與你們無關(guān);但是對個人及免稅項目一般不能開專票。
如果買方不接受專票呢?如果他們接受專票,對他們企業(yè)影響大嗎?
您好,對買方不影響,要抵扣就抵扣。以后按照合同要求規(guī)范操作。作廢200萬不是小數(shù)字,老師建議僅供參考!