同學您好,是的,都需要做的,是否需要申報財務報表,需要具體看您是屬于什么情況,查賬征收的話,就是需要的
老師,請問個體工商戶普通發(fā)票如何開具,我已經(jīng)電子稅務局申領了電子發(fā)票,是要如何開具呢,也是到開票系統(tǒng)開具嗎,還是在哪里開
老師你好,我是個體戶客戶要求我開普通發(fā)票,但是呢,我現(xiàn)在報的稅務呢,沒有財務報表那可以開票嗎?
老師你好,我是個體戶,我的客戶叫我開一張普通發(fā)票,我沒有財務報表,然后我現(xiàn)在幫他弄那個票種核定的話自行開具,我就不用去銀行開公賬戶直接給現(xiàn)金可以嗎?到時候我就把那個數(shù)據(jù)申報在印花稅那里
老師你好,我是個體戶也開公賬戶了,但是我現(xiàn)在要申請開票的話,那我的新納稅套餐里面的是查賬征收,那我要申請這個財務報表嗎
老師你好,我是個體工商戶客戶呢,叫我呢,要開電子普票,我現(xiàn)在呢還沒開工賬戶,也還沒有弄那個新納稅套餐,到時候我這些都要弄嗎?然后那個財務報表也要申請嗎?
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,請問一下老師,收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄?分錄1→借:主營業(yè)務成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應交稅費-個稅5300貸:銀行5300但是這樣做,應交稅費會一直掛賬5300,怎么做才會平應交稅費-個稅這個科目。麻煩老師會計分錄詳細指導一下,謝謝你的分錄不對,收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本-授課費32000貸:應付賬款-授課老師32000代扣代繳個稅時:借:應付賬款-授課老師5300貸:應交稅費-應交個人所得稅5300繳納個稅時借:應交稅費交個人所得稅5300貸:銀行5300支付剩余款項給授課老師。追問:老師,只能通過應付賬款核算嗎?能不能用其他應付款核算?
請問一下老師,我們是非盈利組織,我們會費收入30萬,會費收入屬于免征企業(yè)所得稅的,銷售勞務收入是47000元,業(yè)務招待費是818元,請問填匯算清繳時,業(yè)務招待費扣除計算是按會費收入+銷售勞務收入的千份之五還是銷售勞務收入的千份之五,不包含會費收入啊
財務軟件中只有資產(chǎn)負債表和利潤表季報,怎么獲取年報?
老師,我們才報名,課程上課前,需要做那些準備,安秀彬什么軟件。請細說要求
工商年報的納稅總額要根據(jù)什么填寫,是24年一整年繳納的稅款?還是也要包含2025年5月份匯算清繳的的企業(yè)所得稅稅款
公司投入的實收資本,可以給員工發(fā)工資嗎?
老師,我們公司做2024年匯算清繳時繳納了10萬的稅款,這個要在25年怎么入賬,怎么做分錄,我們是小企業(yè)會計準則
有一處房產(chǎn),是對方以物抵債的方式給我們公司的,由于過戶費較大,至今未過戶,房產(chǎn)價值計入在其他應收款,這種房產(chǎn)是不是不應該入固定資產(chǎn)
這題選項C沒懂,它求的數(shù)是折舊的現(xiàn)值,也不是年金成本啊
一般納稅人公司開3個點專票實際繳費下來是幾個點
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