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4月份交了280的金稅盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),但是4月份不用交增值稅,那是不是,目前4月份賬上只做一個借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。等到哪個月用這個280抵減的時候再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:管理費(fèi)用,然后再再在抵減這個月在增值稅報表上填報?

2022-05-13 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-05-13 16:54

你好? 是的 說的對著呢

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快賬用戶1318 追問 2022-05-13 16:54

那所以說,4月份這個增值稅報表上也不體現(xiàn)這個抵減的金額。就是4月份該怎么報,還跟以前一樣

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:56

是的? ?不需要體現(xiàn)的? ? 是的? 和之前一樣就行

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你好? 是的 說的對著呢
2022-05-13
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
你一月份需要交增值稅的話可以
2021-12-30
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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