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120181月,公司準(zhǔn)備自行建造一座廠房,為此發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)工程物資批,價款為50000,付的增值稅進(jìn)項稅額為65000,銀行存款支付(2)至6月,工程先后領(lǐng)用工程物資45200增稅進(jìn)項稅);剩余工程物資轉(zhuǎn)為該公司存貨,其所含的增值稅進(jìn)項稅額可以抵扣。(3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值為64000,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為8320(4)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)的勞務(wù)支出為50000元。(5)計提工程人員工資95800元。(6)6月底,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未辦理竣工決算手續(xù),工程按暫估價值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本(7)7月中旬,該項工程決算實際成本為800000元,經(jīng)查其與暫估成本的差額為應(yīng)付職工工資。(8)假定不考慮其他相關(guān)稅費。要求:編制上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄。

2022-05-13 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 16:55

同學(xué)您好 1、 借 工程物資? 500000 ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)65000 ? 貸 銀行存款? 565000 2、借 在建工程 400000 ? ? ? ? ? 貸 工程物資? 400000 3、 借 在建工程 64000 ? ?貸? 原材料 64000 4、 借 在建工程 50000 ? 貸 生產(chǎn)成本? 50000 5、 借 在建工程 95800 ? 貸? 應(yīng)付職工薪酬? 95800 6、 借 固定資產(chǎn) 709800 ? 貸 在建工程 709800 7、 借? 固定資產(chǎn) 90200 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 90200

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快賬用戶3zwb 追問 2022-05-13 17:00

老師第8題嘞

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:07

(8)假定不考慮其他相關(guān)稅費。 第八不用做分錄

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快賬用戶3zwb 追問 2022-05-13 17:12

老師為什么第二題是40萬

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:17

您第一問是不是寫錯了,工程物資5萬,稅6萬5,所以我覺得工程物資應(yīng)該是50萬,那么第二問領(lǐng)用的就是40萬,而不是4萬

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快賬用戶3zwb 追問 2022-05-13 17:22

不好意思老師是我的問題,第六問和第七問的金額是怎么得到的

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齊紅老師 解答 2022-05-14 06:58

同學(xué)您好 第六問是把前面的在建工程匯總起來 第七問題目告訴80萬,然后借貸必相等倒擠差額

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同學(xué)您好 1、 借 工程物資? 500000 ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)65000 ? 貸 銀行存款? 565000 2、借 在建工程 400000 ? ? ? ? ? 貸 工程物資? 400000 3、 借 在建工程 64000 ? ?貸? 原材料 64000 4、 借 在建工程 50000 ? 貸 生產(chǎn)成本? 50000 5、 借 在建工程 95800 ? 貸? 應(yīng)付職工薪酬? 95800 6、 借 固定資產(chǎn) 709800 ? 貸 在建工程 709800 7、 借? 固定資產(chǎn) 90200 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 90200
2022-05-13
你好,同學(xué) 1借,工程物資500000 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項65000 貸,銀行存款565000 2借,在建工程482300 貸,工程物資482300 3借,在建工程64000 貸,原材料64000 4借,在建工程50000 貸,輔助生產(chǎn)成本50000 5借,在建工程95800 貸,應(yīng)付職工薪酬95800 6借,固定資產(chǎn)692100 貸,在建工程692100 后面是不是有問題,該項工程決算實際成本為80000元與結(jié)轉(zhuǎn)的相差太大
2022-06-06
您好 借:工程物資 500000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額65000 貸:銀行存款565000 借:在建工程 5085000 貸:工程物資 508500/1.13=450000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 508500-450000=58500 借:原材料 500000-450000=50000 貸:工程物資 50000 借:在建工程 64000%2B8320=72320 貸:原材料 64000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 8320 借:在建工程 50000 貸:生產(chǎn)成本 50000 借:在建工程 95800 貸:應(yīng)付職工薪酬 95800 借:固定資產(chǎn)5303120 貸:在建工程 5085000%2B72320%2B50000%2B95800=5303120
2022-03-15
你好需要計算做好了給你
2022-10-26
你好 (1)購入工程物資一批,價款為400000元,支付的增值稅進(jìn)項稅額為52000元,款項已經(jīng)用銀行存款支付。 借:工程物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (2)至2022年6月,先后領(lǐng)用工程物資390000元。 借:在建工程,貸:工程物資 (3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批50000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為6500元。 借:在建工程,貸:原材料 (4)計提工程人員工資74600元。 借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬 (5)2022年6月底,工程達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài),已經(jīng)辦理竣工決算手續(xù),剩余工程物資轉(zhuǎn)為該企業(yè)的存貨。 借;固定資產(chǎn),貸:在建工程 借:原材料,貸:工程物資
2023-06-02
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