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2020年1月,乙公司準(zhǔn)備自行建造一座廠房,發(fā)生以下業(yè)務(wù): (l)購入工程物資一批,價款為50萬元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6.5 萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付; (2)至6月,工程先后領(lǐng)用工程物資50萬元; (3)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)的勞務(wù)支出為5萬元; (4)計(jì)提工程人員工資17萬元; (5)6月底,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未辦理竣工決算手續(xù),工程按暫估價值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本; (6)7月中旬,該項(xiàng)工程決算實(shí)際成本為78萬元,經(jīng)查其與暫估成本的差額為應(yīng)付職工工資。 要求:編制丙公司相關(guān)的會計(jì)分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)

2021-09-21 19:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-21 19:06

你好,稍候,稍后回答你

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齊紅老師 解答 2021-09-21 19:16

借:工程物資 50 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 6.5 貸:銀行存款 56.5 借:在建工程 50 貸:工程物資 50 借:在建工程 5 貸:輔助制造費(fèi)用 5 借:在建工程 17 應(yīng)付職工薪酬-工資 17 借:固定資產(chǎn) 78 貸:在建工程 72 應(yīng)付職工薪酬-工資 6

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快賬用戶5024 追問 2021-09-21 19:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-21 19:21

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2021-09-21
你好,同學(xué) 1借,工程物資500000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)65000 貸,銀行存款565000 2借,在建工程482300 貸,工程物資482300 3借,在建工程64000 貸,原材料64000 4借,在建工程50000 貸,輔助生產(chǎn)成本50000 5借,在建工程95800 貸,應(yīng)付職工薪酬95800 6借,固定資產(chǎn)692100 貸,在建工程692100 后面是不是有問題,該項(xiàng)工程決算實(shí)際成本為80000元與結(jié)轉(zhuǎn)的相差太大
2022-06-06
同學(xué)您好 1、 借 工程物資? 500000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65000 ? 貸 銀行存款? 565000 2、借 在建工程 400000 ? ? ? ? ? 貸 工程物資? 400000 3、 借 在建工程 64000 ? ?貸? 原材料 64000 4、 借 在建工程 50000 ? 貸 生產(chǎn)成本? 50000 5、 借 在建工程 95800 ? 貸? 應(yīng)付職工薪酬? 95800 6、 借 固定資產(chǎn) 709800 ? 貸 在建工程 709800 7、 借? 固定資產(chǎn) 90200 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 90200
2022-05-13
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-10-26
同學(xué)你好 1; 借,工程物資500000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)65000 貸,銀行存款565000 2; 借,在建 工程450000 借,原材料50000 貸,工程物資500000 3; 借,在建工程64200 貸,原材料64200 4; 借,在建工程50000 貸,生產(chǎn)成本50000 5; 借,在建 工程95800 貸,應(yīng)付職工薪酬95800 6; 借,固定資產(chǎn)450000加上64200加上50000加上95800 貸,在建 工程 折舊 折舊額=(450000加上64200加上50000加上95800減75000)/30/12*6
2021-04-20
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