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Q

1.彌補(bǔ)以前年度虧損 在預(yù)交時(shí)就得填表?還是匯算清繳時(shí)填寫 2.安置殘疾人工資、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除預(yù)交填?還是匯算清繳時(shí)填?多扣那部分進(jìn)入費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用用不用變 還是只有所得稅調(diào)整分錄

2022-05-13 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 16:06

原則上季度預(yù)繳所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,但由于各地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表對(duì)彌補(bǔ)以前年度虧損有限制,很多地區(qū)是要等到匯算清繳時(shí)填寫。你做季度預(yù)繳時(shí),看下預(yù)繳申報(bào)表的第8行這一欄是否為灰色,是灰色則無法填寫,不是則可以手動(dòng)填寫(有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出數(shù)據(jù))

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 16:16

第二個(gè)問題呢

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:23

根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策問題的通知》(財(cái)稅〔2009〕70號(hào))規(guī)定: 一、企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照支付給殘疾職工工資的100%加計(jì)扣除。 企業(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),允許據(jù)實(shí)計(jì)算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)和匯算清繳時(shí),再依照本條第一款的規(guī)定計(jì)算加計(jì)扣除。 二、殘疾人員的范圍適用《中華人民共和國殘疾人保障法》的有關(guān)規(guī)定。 三、企業(yè)享受安置殘疾職工工資100%加計(jì)扣除應(yīng)同時(shí)具備如下條件: (一)依法與安置的每位殘疾人簽訂了1年以上(含1年)的勞動(dòng)合同或服務(wù)協(xié)議,并且安置的每位殘疾人在企業(yè)實(shí)際上崗工作。 (二)為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)。 (三)定期通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向安置的每位殘疾人實(shí)際支付了不低于企業(yè)所在區(qū)縣適用的經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資。 (四)具備安置殘疾人上崗工作的基本設(shè)施。 企業(yè)在滿足上述規(guī)定的條件后,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布修訂后的<企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第23號(hào))規(guī)定:自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。企業(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),允許據(jù)實(shí)計(jì)算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)和匯算清繳時(shí),再依規(guī)定計(jì)算加計(jì)扣除。 在匯算清繳時(shí),直接在《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中第29行“ (四)安置殘疾人員所支付的工資加計(jì)扣除”填寫。

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 16:58

打比方工資3500 匯算清繳時(shí)第29行加計(jì)扣除金額就是3500?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:03

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是3500

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:07

1.會(huì)計(jì)分錄費(fèi)用不用調(diào) 稅額有變化調(diào)所得稅? 2.調(diào)的所得稅分錄做在那年?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:07

同學(xué)你好 對(duì)的 是不用調(diào) 2.在今年

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:17

去年的 調(diào)整的所得稅在今年?

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:18

費(fèi)用不用調(diào)只調(diào)所得稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:20

同學(xué)你好 調(diào)整所得稅年度申報(bào)表就可以

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:20

同學(xué)你好 你可以在今年做分錄

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:22

調(diào)整所得稅年度申報(bào)表就可以 什么意思

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:33

同學(xué)你好 就是所得稅調(diào)整

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 18:29

就是說費(fèi)用類的調(diào)整 分錄不用改 填調(diào)整表就行 最后的所得稅變化 需要做分錄 這樣理解對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:35

對(duì)的 是這樣理解的

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 18:36

也就是說加計(jì)扣除是針對(duì)報(bào)表而言 不是對(duì)會(huì)計(jì)分錄 對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:37

同學(xué)你好 對(duì) 是調(diào)增 不是加計(jì)扣除

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 18:39

加計(jì)扣除也是對(duì)報(bào)表而言吧 調(diào)整費(fèi)用也是對(duì)報(bào)表而言 是?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:41

對(duì)的 都是對(duì)報(bào)表來說的

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 19:07

那調(diào)增的這部分 我應(yīng)該怎么處理我也不用交稅 調(diào)整完稅款是0 是不是分錄的稅款我得減下來

那調(diào)增的這部分 我應(yīng)該怎么處理我也不用交稅 調(diào)整完稅款是0 是不是分錄的稅款我得減下來
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齊紅老師 解答 2022-05-13 19:13

不用 只要納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增就可以 分錄不用做

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原則上季度預(yù)繳所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,但由于各地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表對(duì)彌補(bǔ)以前年度虧損有限制,很多地區(qū)是要等到匯算清繳時(shí)填寫。你做季度預(yù)繳時(shí),看下預(yù)繳申報(bào)表的第8行這一欄是否為灰色,是灰色則無法填寫,不是則可以手動(dòng)填寫(有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出數(shù)據(jù))
2022-05-13
您好 研發(fā)費(fèi)用下的費(fèi)用化支出應(yīng)該全額結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計(jì)扣除 2.這個(gè)第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表是不能填加計(jì)扣除表 要匯算清繳再填寫
2022-01-15
你好,這個(gè)有扣除比例,按工資的2%。建議你還是用以前年度損益調(diào)整來做吧,別做當(dāng)期損益了。
2024-04-03
調(diào)增的那一塊可以調(diào)整的,但是實(shí)際操作中你得看你稅務(wù)局那邊要求了
2023-09-20
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除與是否高新技術(shù)企業(yè)無關(guān)
2022-05-25
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