你好了 把完工的部分轉(zhuǎn)到庫存商品 沒有完工的還在生產(chǎn)成本里掛著?
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
工業(yè)會計會計分錄,我們已經(jīng)做完了到月底兒現(xiàn)在我開始要結(jié)轉(zhuǎn)了,借這個生產(chǎn)成本直接材料,因為我們家這個企業(yè)是比較簡單的借這個生產(chǎn)成本直接材料帶這個原材料,你說我們這個原材料的就是說這個月是不是要把他這個余額兒。給結(jié)轉(zhuǎn)為零???
老師我們是有建筑資質(zhì)的小規(guī)模納稅人,承接了一個學(xué)校改建的一個工程,工期3個月,材料都是先拿貨的,現(xiàn)已完成,在審計結(jié)賬中,現(xiàn)在我們付了一部分材料款,處于公司規(guī)模不大,其他業(yè)務(wù)比較簡單,這個材料會計分錄能不能我直接借:主營業(yè)務(wù)成本-合同成本 貸:銀行存款能這樣做嗎?
你好 老師,我們公司年底銷售原材料鋼帶邊角料,這邊角料對于我企業(yè)來說就是廢料,生產(chǎn)時直接消耗已記入生產(chǎn)成本了,已經(jīng)分配在各個半成品中了,現(xiàn)在出售的收入我把它直接記入營業(yè)外收入可以嗎,開票我就直接開廢品收入
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師全年一次性獎金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時候有稅額。我買的時候付的是18萬,但勾選的時候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會計分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費開票,需要交印花稅嗎
請問老師 我們運輸公司上游87.28 下游價格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
老師,企業(yè)銀行印鑒是一年年檢一次嗎?要法人本人去柜臺辦理嗎?
請問老師,企業(yè)所得稅申報時,彌補(bǔ)虧損自動減掉了3季度的利潤,最后少交了一部分所得稅,這個要怎么做賬,直接按彌補(bǔ)后的所得稅計提繳納就可以還是要補(bǔ)充賬務(wù)處理,怎么補(bǔ)充呢
請問老師 我是9.28號開通的稅務(wù) 10月份要報稅嗎
我是銷售方,我開票金額13萬,實際客戶只支付12.5萬。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢
老師 我想問下我們往外開具的 稅率6%服務(wù)費發(fā)票 用繳納印花稅嗎 如果要交按印花稅里哪一條稅目交呢
我計提完兒領(lǐng)完材料以后我要產(chǎn)品入庫,借這個庫存商品,帶這個生產(chǎn)成本直接材料和直接人工,你說這個直接材料兒這個數(shù)兒是我倒推成本的直接材料兒的數(shù)兒嗎?
生產(chǎn)成本不是倒推的。 是領(lǐng)用原材料和發(fā)生人工費時就計算出來數(shù)據(jù)的。