你好同學(xué),那你這樣你只能按照80塊來(lái)確定你的收入了,嗯,你相當(dāng)于發(fā)了80塊,但是收了100塊的錢(qián),說(shuō)明你這個(gè)單價(jià)提升了。
請(qǐng)問(wèn)供貨商已經(jīng)開(kāi)了兩萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái),但是因?yàn)閷?duì)方原因,我們只付對(duì)方一萬(wàn)九,對(duì)方也同意了.剩下的一千怎么辦,不能一直掛賬吧? 我們應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我想請(qǐng)問(wèn)下我們賣(mài)出去的板比如100塊,合同做了錢(qián)也收了,但是發(fā)貨只發(fā)了80塊,對(duì)方剩下的也不要了,進(jìn)貨我們也只進(jìn)了80,那剩下的20塊我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么辦
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們的客戶(hù)沒(méi)錢(qián)回款,給了我們房子抵貨款。比如房子100萬(wàn),我們給客戶(hù)開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,客戶(hù)給購(gòu)房人開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票。但最終賣(mài)房?jī)r(jià)格為80萬(wàn),折扣了20萬(wàn)。我們只收到了80萬(wàn)的錢(qián)。這個(gè)要怎么做賬?
老師 請(qǐng)教一下。買(mǎi)方的款我們都打出去了,人家也給開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們賣(mài)出去的貨款不齊,所以沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那么在做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候是不是也要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)給算進(jìn)去啊
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎