你好,具體的是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么更正申報(bào)企業(yè)所得稅?
以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在哪里更正申報(bào)
老師,更正以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正
稅務(wù)上年稅負(fù)率過(guò)低預(yù)警,更正12月申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅負(fù)率正常了,可轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額下年可以在申報(bào)表中抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?如果可以應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表中的哪一欄?
需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)在申報(bào)里做轉(zhuǎn)出,是不是要更正申報(bào)在填正確的轉(zhuǎn)出
老師 購(gòu)買(mǎi)700萬(wàn)的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購(gòu)股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開(kāi)票入賬只開(kāi)6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬(wàn)轉(zhuǎn),合同寫(xiě)明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車(chē)報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)票?稅收名稱(chēng)寫(xiě)什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫(xiě)了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國(guó)外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)100多萬(wàn),實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷(xiāo)項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過(guò)多,且沒(méi)有庫(kù)存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開(kāi)票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
不應(yīng)該抵扣的發(fā)票抵扣了
修改當(dāng)月的申報(bào)表,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他或者是對(duì)應(yīng)的免稅收入,福利費(fèi)個(gè)人消費(fèi)一欄
在哪里找申報(bào)表
電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),在這里面找增值稅及附加稅申報(bào)表
是需要點(diǎn)哪個(gè)
你好 申報(bào)信息查詢(xún)里面
是點(diǎn)開(kāi)這個(gè)嗎,然后怎么操作
有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)嗎最左邊?
查詢(xún)查詢(xún)的頁(yè)面,你看一下后面有作廢或者是更正嗎?
這個(gè)是更改之后的,問(wèn)下還有需要填寫(xiě)的嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你在那里填寫(xiě)的 主表沒(méi)有
填寫(xiě)了,附表二寫(xiě)過(guò)了,
主表14行填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 17行18需要減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 19,24,34行 都是增加這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出