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老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當(dāng)時(shí)入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計(jì)提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)款是老板墊付的,沒有從公戶付,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實(shí)際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對(duì)方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢?

2022-05-12 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 15:03

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
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快賬用戶9495 追問 2022-05-12 15:08

老師,那就做到這個(gè)月,摘要就寫調(diào)哪年哪月幾號(hào)憑證賬就行了對(duì)吧?然后再以報(bào)銷的形式付出去 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9495 追問 2022-05-12 15:15

老師,那還有一筆去年12月份支付銀行手續(xù)費(fèi)沒有做賬,直接做到這個(gè)月可以嗎?摘要就寫補(bǔ)記支付去年的一筆銀行手續(xù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:16

你好,跨年費(fèi)用,需要這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶9495 追問 2022-05-12 15:22

老師,小規(guī)模公司,那匯算清繳已經(jīng)做了是不是還要更改一下?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:23

你好,有錯(cuò)誤,就需要做更正的?

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快賬用戶9495 追問 2022-05-12 15:24

小規(guī)模納稅人沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:25

你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,才是?沒有? 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)科目 沒有就通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替入賬?

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
2022-05-12
你好;? ? 少計(jì)提的是個(gè)人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),2022年也 計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)) 再:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 計(jì)算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計(jì)折舊 同時(shí)更正申報(bào)2020.2021.2022.2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。
2024-08-07
您好,賬好調(diào)的分錄紅沖,借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)), 再借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 補(bǔ)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
你好可以的 可以這么做的
2024-10-08
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