你好,應(yīng)該開發(fā)票的開負數(shù)發(fā)票,你們單位是購買方嗎
因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的扣款,是否需要對方開具發(fā)票?如果對方不能開具發(fā)票,如何處理?
老師,公司產(chǎn)品銷售后,出現(xiàn)了質(zhì)量問題給對方折扣,已開具的發(fā)票怎么處理,公司在開具折扣發(fā)票嗎
老師:現(xiàn)在開具全電發(fā)票后能否查詢到對方是否抵扣?因為原來紙質(zhì)發(fā)票給對方都需要對方簽字確認已經(jīng)簽收,現(xiàn)在直接全電發(fā)票都不需要了,感覺如果以后發(fā)生糾紛對方會不會說沒收到
做了產(chǎn)品一批加工費,來料加工,但是因為質(zhì)量問題,材料報廢,對方需要扣材料款,如何開發(fā)票
做了產(chǎn)品一批加工費,來料加工,但是因為質(zhì)量問題,材料報廢,對方需要扣材料款,如何開發(fā)票
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設(shè)備,還是股東實繳到位,然后拿錢去買設(shè)備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊資本沒有實繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請問充值廣告費1萬,贈送3000元,贈送的廣告費做什么科目,會計分錄說下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費余額12700元,這個會計分錄也說下
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ——銷項稅額 356.7 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅抵扣金額錯誤,比當(dāng)期實際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個月了,我是不是借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工薪,那結(jié)轉(zhuǎn)借貸都是本年利潤嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時,不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時,就減了利息的
是銷售方,是銷售方開還是購買方開?
你好,這個是銷售方開開負數(shù)發(fā)票。
我沒有收到退回的商品,開負數(shù)發(fā)票沖減銷售收入后,主營業(yè)務(wù)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
好,主營業(yè)務(wù)成本還是那些的,還是正常結(jié)轉(zhuǎn)。
那我負數(shù)發(fā)票上的數(shù)量怎么填?填多少啊
你好,你給對方折讓了多少?
數(shù)量不填寫的,只填寫金額。
扣掉了10%的貨款,發(fā)票貨物欄寫某某商品折讓?還是直接折讓就行
你好,可以的,可以這么做的。