同學(xué)你好,是不體現(xiàn)的;
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計(jì)抵減額,這個加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
一般納稅人增值稅申報,生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額,加計(jì)抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
增值稅一般納稅人加計(jì)抵減的未抵扣的金額在增值稅主表上不體現(xiàn)嗎?
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減稅額是抵扣的增值嗎
一般人的增值稅附表四的加計(jì)抵減,這個數(shù)加上主表的留底稅額,等于最后可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務(wù),洗滌費(fèi)打九折,八月份洗滌費(fèi)包括損壞的布草費(fèi)用一共是21678,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費(fèi)用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費(fèi)用嗎
老師我們有一輛車轉(zhuǎn)給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫個手續(xù)就可以了,每個月給500元協(xié)議,然后車輛的保險油費(fèi)發(fā)票我們都可以用了吧
老師對方公司給我公司介紹客戶給對方傭金1萬這個入什么費(fèi)用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉(zhuǎn)股,未分配利潤180萬,實(shí)收資本100萬,股東a轉(zhuǎn)給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入?。?/p>
后期使用抵扣的時候,會自動計(jì)算上加計(jì)抵減的金額是吧
同學(xué)你好,是的,是這樣的;