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老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦

2025-09-10 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 14:20

您好,你直接紅沖,再重新開就可以,是沖減現(xiàn)在的收入和稅費(fèi)

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快賬用戶1759 追問 2025-09-10 14:24

那增值稅申報(bào)表銷售額填寫負(fù)數(shù),會(huì)涉及退稅,就留著嗎,后期抵減?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:26

如果當(dāng)期收入少,就是這樣的

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快賬用戶1759 追問 2025-09-10 14:28

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:29

是的,是的,就是這樣的

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你好,需要退回來重新開嘛,你先開負(fù)數(shù),然后再開正確的。
2021-07-12
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 貨品退庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
2022-04-15
你好!開紅字折扣發(fā)票,確認(rèn)銷售費(fèi)用就可以
2020-09-24
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-09-07
你好同學(xué),是同樣的產(chǎn)品或者是服務(wù),那就可以的。
2022-05-21
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