您好,你直接紅沖,再重新開就可以,是沖減現(xiàn)在的收入和稅費(fèi)
你好 客戶把我公司1月份開出的專票弄丟了 (客戶還沒認(rèn)證) 現(xiàn)在要我公司重新開一張不一樣價(jià)格的票給他們 我要怎么辦 我公司已報(bào)稅
老師好,若已經(jīng)給客戶發(fā)貨了,且開了130000元(稅13000元)的發(fā)票給了客戶,給客戶是月結(jié)30天,但是到了付款日期要求退貨,怎么辦?去法院仲裁還是同意退貨,若同意退貨,那客戶已經(jīng)扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎?還是找稅務(wù)局把稅款退回來,因?yàn)橥素浟司蜎]有交易,發(fā)票要作廢,稅務(wù)局就要退稅了,謝謝。
增值稅專用發(fā)票開給客戶的,已經(jīng)開了幾個(gè)月了,而且已經(jīng)做了發(fā)票驗(yàn)舊,現(xiàn)在客戶又說之前的發(fā)票要重新開服務(wù)內(nèi)容要改,這種還是開紅字發(fā)票嗎?要怎么處理?
老師,我們開出的專用發(fā)票未寄給購(gòu)買方,因?yàn)榭蛻魶]付款,現(xiàn)在跨月了,稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在作廢,之前的稅款還要交嗎?
請(qǐng)問老師,我司準(zhǔn)備給A客戶開具發(fā)票(現(xiàn)在還沒開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)付款方不對(duì)),A客戶讓另一個(gè)公司給我們付了貨款(這個(gè)公司是A客戶的客戶稱為B客戶),A客戶發(fā)現(xiàn)不對(duì),讓我們退回貨款給A客戶,然后重新由A客戶付款,這個(gè)退款過程對(duì)我們公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
那增值稅申報(bào)表銷售額填寫負(fù)數(shù),會(huì)涉及退稅,就留著嗎,后期抵減?
如果當(dāng)期收入少,就是這樣的
好的,知道了
是的,是的,就是這樣的