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你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購進(jìn)一批商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是:借:庫存商品 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))?

2022-05-12 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 09:37

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2528 追問 2022-05-12 09:42

還有沒有其他的方式呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 09:44

你好,按你上面的所有的庫存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2528 追問 2022-05-12 09:48

嗯,這個我知道不然分錄也不平,我就是想問可不可以想那樣做

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齊紅老師 解答 2022-05-12 09:52

你好,可以的,可以那么做的。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 09:52

但是你看下你是軟件作戰(zhàn)嗎?你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目在哪一個方向?是在借方設(shè)置的還是在貸方?

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快賬用戶2528 追問 2022-05-12 10:00

金蝶軟件,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出設(shè)置在貸方

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:02

那你應(yīng)該放到貸方,是不是不應(yīng)該放到借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶2528 追問 2022-05-12 10:03

哦哦好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:09

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-12
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您好,感謝您的提問,很高興能夠?yàn)槟獯稹?已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 ?賬務(wù)處理(您的原分錄正確)? ?轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 沖減待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款?(與原分錄一致): 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 總結(jié) 您對已勾選抵扣情形的處理正確,但未勾選抵扣時(shí)的分錄需修正為直接沖減“庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額”。建議根據(jù)抵扣狀態(tài)嚴(yán)格區(qū)分科目使用,并完善稅務(wù)申報(bào)流程。 希望我的解答對您有幫助,歡迎在評價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時(shí)找我哦!
2025-03-27
借應(yīng)付賬款190 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第二個借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2025-03-27
同學(xué),你好 你之前藍(lán)字發(fā)票的分錄發(fā)一下。 你第一個分錄就不平
2025-03-27
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