你這個(gè)是屬于免稅的政府補(bǔ)助嗎?
老師,2019年有應(yīng)交稅費(fèi)期末余額13000多,應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助的,以前的會(huì)計(jì)沒有轉(zhuǎn),我十二月可以直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?還是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候處理啊
政府補(bǔ)助資金用于購買固定資產(chǎn),收到時(shí):借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,購買固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎:該怎么處理
老師請問21年有筆財(cái)政補(bǔ)貼,記錄營業(yè)外收入,這是免稅收入,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候該怎么辦
老師您好,我在匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時(shí)多計(jì)提了375元折舊,我填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候稅收金額應(yīng)該填實(shí)際折舊額嗎?22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?或者是可以修改21年的賬?
老師,21年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,營業(yè)外收入如果有政府補(bǔ)助資金,這個(gè)資金實(shí)際用來購買原材料了,報(bào)企業(yè)所得稅填表的時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬元。針對制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問一下各位老師接下來賬務(wù)怎么處理?
個(gè)人自用車輛過戶給公司,金額14萬,需要交哪些稅?
請問這個(gè)怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請問,制造業(yè)賣的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時(shí)候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風(fēng)刮走了些,客戶的房屋有保險(xiǎn)并申請賠付2萬多元,客戶又把這2萬多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
老師,我想咨詢一下,我們單位注冊資金是200萬,在在23年做賬是實(shí)收資本記錄成210萬,這個(gè)怎么辦呀?實(shí)際也沒有繳納
就是政府給高企的補(bǔ)助資金,應(yīng)該是免稅的,我購買原材料了,企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該把這部分資金調(diào)增,應(yīng)納稅所得額?
對的,這個(gè)本身收入是免稅的,那你買了這個(gè)原材料,原材料對應(yīng)的成本費(fèi)用也是不能扣除。