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老師請問21年有筆財政補貼,記錄營業(yè)外收入,這是免稅收入,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候該怎么辦

2022-03-22 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-22 09:59

同學(xué)你好 這個營業(yè)外收入不交所得稅嗎

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快賬用戶6734 追問 2022-03-22 10:01

不用交,是屬于免稅收入

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齊紅老師 解答 2022-03-22 10:08

那就 不用調(diào)增的 這個不用調(diào)整

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快賬用戶6734 追問 2022-03-22 10:10

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面工資薪金支出這欄是依據(jù)什么填寫的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 10:19

同學(xué)你好 第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額(現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式支付的勞動報酬)。 第2列“實際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)。

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同學(xué)你好 這個營業(yè)外收入不交所得稅嗎
2022-03-22
您好,這個是屬于其他的,這個
2024-04-25
借所得稅費用負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。
2022-07-13
您好,是的,計入營業(yè)外收入在匯算時沒有調(diào)減的情況下就等于交了企業(yè)所得稅
2025-05-15
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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