同學(xué)你好 這個(gè)營業(yè)外收入不交所得稅嗎
老師請問21年有筆財(cái)政補(bǔ)貼,記錄營業(yè)外收入,這是免稅收入,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候該怎么辦
老師,苗木種植公司免稅企業(yè)收到政府補(bǔ)貼育苗費(fèi)補(bǔ)貼,在申報(bào)年匯算清繳時(shí)如何申報(bào)這筆補(bǔ)助費(fèi)?是否屬于征稅收入?
老師您好!我在21年匯算清繳20年數(shù)據(jù)的時(shí)候退了企業(yè)所得稅,但是我當(dāng)時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入了現(xiàn)在該怎么辦
請問下政府補(bǔ)助,是按照收付實(shí)現(xiàn)制,來繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時(shí)候,沒有計(jì)入營業(yè)外收入?請問應(yīng)該怎么處理呢?
提問:老師,請教一下,營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼 4000;這筆收入,我報(bào)稅的時(shí)候,是不算增值稅的吧,應(yīng)該是算企業(yè)所得稅,對吧?
個(gè)體核定征收,款可以轉(zhuǎn)私戶嗎
老師請教一下,怎么三張表上看出來老板一共投入了多少錢
老師 對方贈(zèng)送了兩個(gè)貨品 我怎么做賬 借庫存商品然后呢
老師,21年給對方開的專票開多了,現(xiàn)在需要紅沖,我們怎么開紅字專票呢
24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知修改23年的利潤,然后就由23年小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致24年7-25.6享受的附加減半政策全部要調(diào)整回來,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月調(diào)整呢?大概11萬左右
老師,我們一個(gè)同事,臺灣的,去年都是按居民申報(bào),然后這個(gè)人今年匯算清繳,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示居住不滿183天,這個(gè)要怎么辦啊
老師把車租給公司,怎么開發(fā)票
老師,甲會計(jì)兼職6個(gè)單位會計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個(gè)不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔(dān)任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準(zhǔn)備哪些資料
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不用交,是屬于免稅收入
那就 不用調(diào)增的 這個(gè)不用調(diào)整
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出這欄是依據(jù)什么填寫的
同學(xué)你好 第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額(現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式支付的勞動(dòng)報(bào)酬)。 第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。