你好,不需要的不用修改。
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒(méi)交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
2022年度匯算清繳期間我們請(qǐng)審計(jì)做了部分賬目調(diào)整,但是之前2021年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了,所以是不是要去變更,不然我做匯算清繳按照審計(jì)給我的報(bào)表,顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符。如果我去做了變更那我今年的季度報(bào)表的要不要也做變更
老師,我們有家公司面臨破產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳了,我看去年的匯算清繳做了研發(fā)費(fèi)用扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,我們2022年也沒(méi)有交所得稅,2021年的報(bào)表和2022年的報(bào)表都沒(méi)有提現(xiàn)這項(xiàng)費(fèi)用,但2021年做了這項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,這樣2022年還有必要做這項(xiàng)審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實(shí)際上已經(jīng)繳納,在做了留底后,能不能當(dāng)做當(dāng)期的費(fèi)用在22年匯算清繳扣除, 韓式應(yīng)該更改已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅,做納稅調(diào)減
我想咨詢下,審計(jì)報(bào)告已經(jīng)做完了,已經(jīng)提交上級(jí)單位但是我在匯算清繳找到自己的錯(cuò)誤,已經(jīng)補(bǔ)繳所得稅,我是否讓審計(jì)從新調(diào)整審計(jì)報(bào)告,還是不用調(diào)整審計(jì)報(bào)告,等明年審計(jì)今年在附注說(shuō)明呢
怎么看個(gè)體戶是否需要報(bào)工資薪金
紅字發(fā)票確認(rèn)單未確認(rèn)超過(guò)72小時(shí) 能重新開(kāi)具確認(rèn)單作廢嗎?
自然人擔(dān)任多家公司法人代表,所得稅匯算清繳需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)么?
你好,應(yīng)納稅所得額等于不含稅開(kāi)票收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的減免增值稅,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師你好,租金要計(jì)提嗎
老師,為啥支付網(wǎng)銀盾和密碼器的費(fèi)用,以及付打回單卡的費(fèi)用都是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
增值稅一般納稅人,但是上個(gè)月不小心開(kāi)成了普票,這個(gè)月紅沖了,增值稅報(bào)稅怎么申報(bào)
個(gè)人交款開(kāi)公司名字的專票可以嗎
小規(guī)模安裝設(shè)備工程所得稅稅負(fù)大概多少
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。