您好,您可能沒匯算清繳
老師,第四季度預(yù)繳所得稅表中,以前年度彌補(bǔ)虧損帶出數(shù),匯算清繳時(shí)這筆就沒有了,為什么?有遇到過這種情況嗎?應(yīng)該如何處理?
老師,預(yù)繳22年一季度所得稅,我已經(jīng)填報(bào)了匯算清繳得情況下,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數(shù)額,而沒有21年得數(shù)據(jù)呀? 我沒申報(bào)匯算清繳得時(shí)候,這一欄數(shù)據(jù)是0,也就是21年之前得數(shù)據(jù)也沒有。 這是什么情況呢
老師,您好,填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),為什么彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)呀,5月份完成的匯算清繳里面填寫了
老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅,22年虧損,我現(xiàn)在報(bào)23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損會帶到這個(gè)表上嗎,我這個(gè)沒有數(shù)呢
請解答下A選項(xiàng),不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復(fù)審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個(gè)RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財(cái)務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過300的都給報(bào)銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報(bào)銷單上直接寫差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時(shí)間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報(bào)個(gè)稅
老師好!上電腦實(shí)操,我沒有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進(jìn)票是幾個(gè)點(diǎn)的票?
老師,我們每個(gè)月做賬的時(shí)候那些單據(jù)整理的時(shí)候有什么順序嗎,一般是先做費(fèi)用報(bào)銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個(gè)體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么填寫
中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類、2017年版) 截止日期2022-5-31 狀態(tài)已申報(bào)已導(dǎo)入
您好,您看下21年匯算清繳是否完成
怎么看呢,這個(gè)表格不就是嗎里面有好多明細(xì)表調(diào)增調(diào)減得 ,還有一個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 ,已經(jīng)將21年得算進(jìn)去了
您好,就是沒有21年匯算清繳,21年累計(jì)虧損無法季度申報(bào)享受
為什么?是就22年預(yù)繳一季度所得稅不能彌補(bǔ)21年得,還是之后都不能彌補(bǔ)?(21年得匯算清繳我申報(bào)肯定是已經(jīng)申報(bào)了得)
您好。既然已經(jīng)匯算清繳。那您過幾天再季度申報(bào)試下,數(shù)據(jù)可能不及時(shí)
但是之前我沒匯算清繳前,這個(gè)數(shù)據(jù)是0。匯算清繳申報(bào)后,這個(gè)數(shù)據(jù)變成了17、18年得總虧損額,但是沒有21年得。這個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了變化,說明已經(jīng)更新過來了
您好,21年匯算清繳A106000數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
是的A106000中 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)得虧損金額合計(jì):包括了21年得數(shù)據(jù)
您好,那就沒問題,使用虧損也是您應(yīng)納稅所得額限額
沒有,一季度的應(yīng)納稅所得額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了彌補(bǔ)金額。所以我很奇怪,彌補(bǔ)金額這里為什么21年的數(shù)據(jù)沒有更新過來
您好,那您只能問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)