你好同學(xué) 第一筆分錄金額較小,直接計(jì)入管理費(fèi)用即可。 但是每二筆分錄實(shí)務(wù)中,必須當(dāng)月有應(yīng)納稅額可以抵扣,否則需要延后才能作賬務(wù)處理。 發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)也是這樣處理。 政策規(guī)定: 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。 有問題再聯(lián)系。
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分錄 1、購買時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 老師,下面按規(guī)定抵減,是指報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用與應(yīng)交稅費(fèi)相抵減的時(shí)候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
老師好,這個(gè)初次購入增值稅稅控專用設(shè)備的分錄,借方的固定資產(chǎn)是登記價(jià)稅合計(jì)金額,然后按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開,把購買時(shí)候的稅款登記在這個(gè)減免稅款中對(duì)嗎?比如說購買時(shí)候價(jià)款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產(chǎn) 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 60 貸:管理費(fèi)用60。是這樣嗎?那到發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)的也是同理嗎,先合計(jì)金額,再把稅款寫到減免稅款里?
6.鑫安公司2300元的應(yīng)收賬款確實(shí)無法收回,經(jīng)批準(zhǔn)作為壞賬處理,應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是()A.借:資產(chǎn)減值損失2300貸:壞賬準(zhǔn)備2300B.借:營業(yè)外支出2300貸:應(yīng)收賬款2300C.借:管理費(fèi)用2300貸:應(yīng)收賬款2300D.借:銀行存款2300貸:營業(yè)外收入23007.鑫安公司銷售生產(chǎn)余料一批,價(jià)值5200元,增值稅稅率13%,給予購買方200元的商業(yè)折扣,并提供“2/10,n/30”的現(xiàn)金折扣,問:如果購買方第8天付款,下列說法錯(cuò)誤的是()A.200元的商業(yè)折扣不能作為應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值B.銷售余料時(shí),應(yīng)貸記主營業(yè)務(wù)收入5200元C.鑫安公司新增650元的增值稅銷項(xiàng)稅額D.購買方享受的現(xiàn)金折扣額,購買方的賬務(wù)處理應(yīng)貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用100元8.鑫安公司2019年7月1日取得面值10000元,6個(gè)月到期的不帶息票據(jù),10月1日該公司持票據(jù)向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為9%,則該公司可得貼現(xiàn)凈額為()元。A.9775B.2700C.3200.5D.977.5
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
購買增值稅稅控專用設(shè)備的 庒欣老師講的是這個(gè)分錄,然后固定資產(chǎn)還要折舊 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅費(fèi)減免) 貸:管理費(fèi)用 但是書上我記得寫的是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅費(fèi)減免) 貸:管理費(fèi)用 哪個(gè)對(duì)啊
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡?,其?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
老師,這個(gè)分錄給了一個(gè)例題,a把增值稅計(jì)入管理費(fèi)用是錯(cuò)的。但是這個(gè)題目也沒有說是一般納稅人還是小規(guī)模啊,如果是小規(guī)模,購入的不是一起計(jì)入管理費(fèi)用嗎。。。
是的,這道題是應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn),因?yàn)閮r(jià)值大。你剛才給我說的260,我以為是260元。