同學(xué)你好,不是按實(shí)際發(fā)放數(shù)計(jì)提,是按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。
老師好,7月份當(dāng)月計(jì)提工資是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保怎么寫(xiě)? 借
老師你好,我們是勞務(wù)公司,計(jì)提工資是不是按實(shí)際發(fā)放工資數(shù)計(jì)提,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —實(shí)際數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)提
老師,我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對(duì)嗎
老師好。我有個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題不明白。比如計(jì)提工資:借,管理費(fèi)用-工資4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4500。實(shí)際發(fā)放需要扣除個(gè)人社保300元。借:應(yīng)付職工福利-工資4500,貸:其他應(yīng)收款-代扣代繳員工社保300,銀行存款4200。那匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬帳載金額是4500,稅收金額是4500,還是4200?是應(yīng)付還是實(shí)際發(fā)放?
老師,請(qǐng)問(wèn) 計(jì)提工資: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(應(yīng)發(fā)工資), 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)工資) 支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)工資) 貸:銀行存款 這樣做憑證是否正確
老師,現(xiàn)在收到2024年開(kāi)具的購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務(wù)局上面開(kāi)票額度是一個(gè)月的還是一年的?下個(gè)月自動(dòng)恢復(fù)額度嗎
為什么系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是全額調(diào)增,需要自己手動(dòng)調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司申請(qǐng)出口退稅,我們付款給貨運(yùn)代理公司,他們開(kāi)票給我們,但是沒(méi)有簽訂合同。稅務(wù)局要求跟貨運(yùn)代理公司簽訂合同,但是這個(gè)貨運(yùn)公司是客戶委托他們,沒(méi)有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒(méi)有說(shuō)要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成法人可以不
老師,我賣(mài)了一個(gè)產(chǎn)品4931元含稅價(jià),買(mǎi)的產(chǎn)品不含稅3100元,賣(mài)的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4931 買(mǎi)的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
老師,有個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)金額快遞費(fèi)是97元,但是對(duì)方寄過(guò)來(lái)的時(shí)候跟我們報(bào)賬截圖是97元,對(duì)方使用了優(yōu)惠卷,最后實(shí)際支付了70元的快遞費(fèi),但是我們要給她報(bào)銷(xiāo)97元,因?yàn)閮?yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個(gè)少的金額怎么辦?在5月份開(kāi)出來(lái)的其他順豐發(fā)票也不能用進(jìn)去吧?
老師,公司有一個(gè)員工銀行卡被銀行凍結(jié)了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號(hào),個(gè)稅申報(bào)我們報(bào)的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們需要怎么做能減少風(fēng)險(xiǎn)。 讓員工寫(xiě)一個(gè)授權(quán)書(shū),委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請(qǐng)幫忙指點(diǎn)一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產(chǎn)品含幾十元的代加工費(fèi)怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)3000千 多,記入到營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那么成本不是就多做了嗎?
同學(xué)你好,不會(huì)多做的,本來(lái)個(gè)人所得稅就是工資的一部分,要進(jìn)成本的。