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老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報(bào),紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報(bào)時(shí)候是寫(xiě)在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫(xiě)在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來(lái)我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?

2023-12-06 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 11:35

你好,需要交稅了 你需要把這個(gè)退稅勾選在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退回

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快賬用戶7544 追問(wèn) 2023-12-06 11:36

哪個(gè)模塊?怎么申請(qǐng)?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:37

首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)” 選擇“新建”填寫(xiě)“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)上傳到稅務(wù)局審批。審批通過(guò)后我們便可以重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了

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快賬用戶7544 追問(wèn) 2023-12-06 11:39

此張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,現(xiàn)在在系統(tǒng)里提交提示沒(méi)有此張發(fā)票信息

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:39

那就沒(méi)辦法啦,開(kāi)紅字信息表之前就得把它申請(qǐng)退回 其他的可以問(wèn)一下你稅務(wù)局。

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快賬用戶7544 追問(wèn) 2023-12-06 11:42

好的老師謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,需要交稅了 你需要把這個(gè)退稅勾選在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退回
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你好,這是購(gòu)買(mǎi)貨物的,借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款,這是第一次的, 然后紅沖了,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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