你好,你們是簡易計(jì)稅政策,不允許抵扣的,可以啊。
銷售使用過的固定資產(chǎn)怎么開票。(進(jìn)項(xiàng)未抵扣)發(fā)票開票稅率3%減按2%
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不得抵抗且未抵扣的,3%減按2%征收,為什么按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅會稅負(fù)太重呢,銷項(xiàng)稅不是代為收取購買方的錢嗎?
老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),為什么不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照簡易辦法3%減按2%征收
納稅人銷售使用過得固定資產(chǎn),按3%減按2%征收,那么購買方是按3%進(jìn)行抵扣的嘛
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),2020年取得的,未抵扣過進(jìn)項(xiàng)。應(yīng)按3%減按2%吧?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
意思這種情況,是可以簡易計(jì)稅的吧
你好,不太清楚你們單位是不是簡易計(jì)稅的,你得看你實(shí)際業(yè)務(wù)。
如你取得的發(fā)票不合格,這種不可以。
取得發(fā)票是普票。沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)
你好,那就是不是政策不允許抵扣,你看一下你們是簡易計(jì)稅開的低稅率的3%嗎?
嗯嗯,現(xiàn)在想問的是,這種情況銷售固定資產(chǎn),適用增值稅稅率。是3%,還是13%?
好,13%的稅率,因?yàn)檫@個(gè)不是政策不允許抵扣,是你們?nèi)〉玫陌l(fā)票不合格,沒有抵扣
那如果因?yàn)楣臼卿N售免稅產(chǎn)品,取得進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,這個(gè)就屬于可以用簡易3%的吧。
對的,是的,可以這么做的。