你好,有個(gè)時(shí)間規(guī)定的零九年之前買(mǎi)來(lái)的,可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,也就是2%來(lái)零九年之后購(gòu)買(mǎi)的就得按照13%。
銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%征收率,取得銷(xiāo)售收入,不是應(yīng)該交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?怎么去抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅了
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不得抵抗且未抵扣的,3%減按2%征收,為什么按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅會(huì)稅負(fù)太重呢,銷(xiāo)項(xiàng)稅不是代為收取購(gòu)買(mǎi)方的錢(qián)嗎?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),為什么不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%征收
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)賬稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,這句話中“不得抵扣且未抵扣”是什么意思
納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)得固定資產(chǎn),按3%減按2%征收,那么購(gòu)買(mǎi)方是按3%進(jìn)行抵扣的嘛
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專(zhuān)票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢(qián)怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
13%的增值稅,你有進(jìn)項(xiàng)的,可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
你最后一句話的意思應(yīng)該是你們繳納的稅款,問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方多要錢(qián),然后來(lái)支付這個(gè)稅款,可以的。
09年以前購(gòu)買(mǎi)的固資(支付價(jià)款+進(jìn)項(xiàng)稅)其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那我現(xiàn)在要把它賣(mài)掉,也不得向購(gòu)買(mǎi)房收取13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅來(lái)抵扣之前支付的進(jìn)項(xiàng)稅,所以就以3%減按2%向購(gòu)買(mǎi)方征稅,可以這么理解嗎?
你好對(duì)的是的,你問(wèn)對(duì)方要多少錢(qián)這個(gè)管不著,你可以多要呀,只要對(duì)方覺(jué)得合適能買(mǎi)就行。
為什么賣(mài)掉自用過(guò)的固資,按13%征稅負(fù)擔(dān)太高呢?我收取13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅額不比3%減按2%的征收率多嗎?還是說(shuō)對(duì)購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)稅負(fù)太高了
你好,你從哪里看出稅負(fù)太高?
老師課上這么講的
課本上講的都是以銷(xiāo)售方作為納稅人的情況下,不考慮你們收別人的稅點(diǎn)的錢(qián),收別人睡點(diǎn)兒,這個(gè)是不正確的。
老師我有點(diǎn)懵,就比如說(shuō)甲公司在09年以前購(gòu)進(jìn)的固資,現(xiàn)在要賣(mài)掉其繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,要按3%減按2%征收,可這樣的話甲公司又哪里受益了呢?
你好,你們把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成錢(qián),收到了錢(qián)。