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老師您好:技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣稅費(fèi)后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?我未抵扣前做的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用 貸銀行這款

2022-05-10 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 08:43

你好,這個(gè)不是金稅盤盤全額抵扣的吧

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:43

如果不是的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶8463 追問 2022-05-10 08:49

你的回答我沒理解什么意思,服務(wù)費(fèi)還能進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)是可以抵扣增值稅,可以少交稅的

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快賬用戶8463 追問 2022-05-10 08:50

希望能是專業(yè)的老師來回,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:52

你好,技術(shù)服務(wù),對(duì)方給你開專票,可以抵扣你的銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)按這個(gè)來抵扣,只要你買來是辦公用的都可以

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:52

你購(gòu)入的時(shí)候沒有抵扣,應(yīng)該是借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款價(jià)稅分開來做 認(rèn)證了之后,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶8463 追問 2022-05-10 08:57

這個(gè)才是正確的

這個(gè)才是正確的
這個(gè)才是正確的
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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:00

你好,這不是金稅盤的嗎 只有金稅盤的才可以價(jià)稅合計(jì)全部抵扣 金稅盤第一次購(gòu)買和他每年的服務(wù)費(fèi)都可以一次抵扣,所得稅按照發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)抵扣

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:00

這個(gè)不是金稅盤盤全額抵扣的吧已讀 2022-05-10 08:43 你也沒有回復(fù)是金稅盤

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你好,這個(gè)不是金稅盤盤全額抵扣的吧
2022-05-10
你好,可以跨月抵扣。 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用
2024-01-13
你好!抵扣的時(shí)候再做抵扣的分錄
2020-11-05
你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用
2021-07-07
您好,這個(gè)你們計(jì)提增值稅的時(shí)候一起做就行了
2023-02-17
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