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老師,金稅盤(pán)防偽技術(shù)維護(hù)費(fèi),入賬后借管理費(fèi)用,貸銀行,抵扣時(shí)怎么入賬做分錄

2021-07-07 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 10:29

你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 10:30

老師月末還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,做了的抵扣分錄就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 10:32

你好,需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 11:28

老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)懵,我單獨(dú)查詢(xún)進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)分別是107733.64和108133.38,應(yīng)交稅399.74,可我查詢(xún)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目時(shí)是借方11234.83

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 11:33

就多個(gè)這分錄,其它都一樣

就多個(gè)這分錄,其它都一樣
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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:39

你好,需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 11:51

不是有疑問(wèn),是我的應(yīng)交稅費(fèi)科目有點(diǎn)整不明白了,就算沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)差額也應(yīng)該是一樣的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:54

你好,需要按銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是啊?

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 12:08

怎么做,當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-07 12:10

你好,如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 12:25

老師那以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-07-07 14:04

你好,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶(hù)7821 追問(wèn) 2021-07-07 14:05

和上邊的一樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 14:06

你好,是的,是這樣的?

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你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用
2021-07-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-11-24
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額貸,管理費(fèi)用。
2023-06-06
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
你好,是的,本來(lái)就是這樣處理的?
2022-07-16
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