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12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會計分錄:

2022-05-10 01:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 05:17

你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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你好! 借應(yīng)收賬款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 借主營業(yè)務(wù)成本6000 貸庫存商品6000
2022-05-10
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-05-10
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-05-06
你好!借銀行存款 113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000 借一主營業(yè)務(wù)成本80000貸庫存商品80000
2022-05-10
同學(xué)你好 甲 借,應(yīng)收賬款12300 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項1300 貸,庫存現(xiàn)金1000 乙 借,庫存商品11000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項1300 貸,應(yīng)付賬款12300
2021-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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