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Q

老師你好我們是免增值稅企業(yè)我做賬怎么做,麻煩老師給我指導(dǎo)一下例如銷售收入10萬元

2025-06-26 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-26 08:24

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:26

是這樣做賬啊

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:27

我以為就是借銀行存款10萬元、貸主營業(yè)務(wù)收入10萬元呢

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齊紅老師 解答 2025-06-26 08:27

是的,就是那樣做就行

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:28

老師必須體現(xiàn)稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 08:29

是的,必須體現(xiàn)稅的,除非是免稅發(fā)票就不體現(xiàn)

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:36

對的我發(fā)票就是免稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-06-26 08:38

那個就不需要體現(xiàn)增值稅科目

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:44

這樣的老師你看一下

這樣的老師你看一下
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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:44

是不是我做的分錄對的

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齊紅老師 解答 2025-06-26 08:48

直接這樣做就行 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:48

好的和稅沒有關(guān)系了對吧

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快賬用戶9743 追問 2025-06-26 08:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-26 08:49

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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如果是預(yù)付款項: 收到 7000 元發(fā)票時: 借:原材料 / 庫存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目)7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 通過公戶支付 20000 元時: 借:應(yīng)付賬款 7000 借:預(yù)付賬款 13000 貸:銀行存款 20000 如果是多付貨款: 收到 7000 元發(fā)票時: 借:原材料 / 庫存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時: 借:應(yīng)付賬款 7000 借:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸:銀行存款 20000 后續(xù)對方退回多付貨款時: 借:銀行存款 13000 貸:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費用: 假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費用和 13000 元的其他費用(如服務(wù)費等),且其他費用未取得發(fā)票: 收到 7000 元發(fā)票時: 借:原材料 / 庫存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時: 借:應(yīng)付賬款 7000 借:管理費用 / 其他相關(guān)費用 13000(沒有發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額) 貸:銀行存款 20000
2024-12-18
你好,你們是什么企業(yè)呢?這工人干的活是什么活呢?
2024-05-07
是不是和你開發(fā)票對不起來
2021-01-27
同學你好,這個不計入營業(yè)外收入;促銷員的工資之前有計入您企業(yè)的費用和應(yīng)付職工薪酬么
2020-12-19
同學。你們是普票嗎
2022-10-08
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