你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2019年2月15日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)的預(yù)付貨款75000元。2月25日,甲企業(yè)按合同規(guī)定向乙企業(yè)發(fā)出商品,并開出增值稅專用發(fā)票,注明的貨款為160000元,增值稅額為20800元。該批商品的實(shí)際成本為128000元。3月5日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的剩余價(jià)款,金額為105800元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價(jià)款。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅600元,編制會(huì)計(jì)分錄。
12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項(xiàng)丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項(xiàng)丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項(xiàng)丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
你好,請(qǐng)問金蝶軟件,做賬,固定資產(chǎn)錄了卡片,還需要填寫固定資產(chǎn)折舊表嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的庫(kù)存商品和銷售收入是緊密相關(guān)的吧?想讓庫(kù)存減少是不是只能依據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品成本呢?
老師,我方給對(duì)方開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)用的一些零碎的材料可以入這筆服務(wù)費(fèi)的成本嗎
老師,購(gòu)買貨物一部分微信轉(zhuǎn)賬,一部分賬戶轉(zhuǎn)賬,開來合計(jì)數(shù)的發(fā)票一般納稅人,這個(gè)合理么?
公司租個(gè)人商用住房作為辦公地,租期一年,如果只開兩三個(gè)月的發(fā)票可以嗎?
老師,出口報(bào)關(guān)單后面附件還應(yīng)該有發(fā)票和合同嗎?
超市賣雞蛋免所得稅么
老師,客戶開發(fā)票是根據(jù)在我們這里簽訂的合同款開嗎
老師,我給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù)費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以入材料嗎
老師,中級(jí)500題在哪里買?