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1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價(jià)款。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅600元,編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-03-24 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 14:13

你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 3,借:應(yīng)收賬款(含稅收入%2B墊付的運(yùn)費(fèi))?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款等科目(墊付的運(yùn)費(fèi))

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你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 3,借:應(yīng)收賬款(含稅收入%2B墊付的運(yùn)費(fèi))?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款等科目(墊付的運(yùn)費(fèi))
2022-03-24
您好,這個(gè)是 借應(yīng)收賬款 678000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 600000 應(yīng)交稅費(fèi) 78000
2022-06-13
你好 (1)甲公司為增值稅一般納稅人,采用托收承付結(jié)算方式向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元,增值稅稅額為39000元,已辦理托收手續(xù)。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款339000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入300000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000 (2)如果甲公司委托銀行收取乙公司的款項(xiàng)改用應(yīng)收票據(jù)結(jié)算,收到乙公司交來的商業(yè)承兌匯票一張,面值339000元,用以償還其前欠價(jià)款。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收票據(jù) 339000,貸:應(yīng)收賬款339000
2022-05-31
你好 (1)編制10月2日的會(huì)計(jì)分錄; 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)編制10月20日的會(huì)計(jì)分錄; 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (3)編制10月22日的會(huì)計(jì)分錄; 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (4)編制11月22日的會(huì)計(jì)分錄; 借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù) (5)編制11月30日的會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收賬款
2022-12-26
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2020-07-09
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