1借長期股權(quán)投資投資成本3200 貸銀行存款3000 營業(yè)外收入200
請問這個選擇題選擇哪個?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來說5月份應(yīng)該申報4月份增值稅。進去顯示我沒法申報,然后,再進去申報信息看,增值稅成了季報,這正常嗎
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進項稅計入哪個科目?能否計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-外銷進項稅科目,還是計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅; (2)當(dāng)完成進項稅勾選認證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報銷為子公司購買的商品 在子公司報銷可以嗎勞動關(guān)系不在這子公司,還有差旅費
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
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1借長期股權(quán)投資投資成本3000 貸銀行存款3000
調(diào)整后凈利潤計算是900+2000/20=1000 1000*40%=400
借長期股權(quán)投資-損益調(diào)整400 -其他綜合收益80 貸投資收益400 其他綜合收益80
借銀行存款3500 貸長期股權(quán)投資投資成本3000 -損益調(diào)整400 -其他綜合收益80 投資收益20
借其他綜合收益80 貸投資收益80