借應(yīng)收賬款27 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅27÷1.01×1%, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅27÷1.01×1%, 貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,小規(guī)模公司,這個(gè)季度開(kāi)票超了30萬(wàn),需要全額交稅,是吧? 還有就是在超了30萬(wàn)的情況下,我這個(gè)做賬,還是按照原來(lái)的做法嗎?就是不走稅金的情況?還是要把稅金走出來(lái)
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票開(kāi)了不含稅金額337879.44,稅額15598.56,超過(guò)30萬(wàn)是正常交稅嗎?還是超過(guò)的交稅
小規(guī)模,上季度開(kāi)普票10萬(wàn)。比如不含稅銷售額99000元,1%稅額900元。不超30萬(wàn)。不用交增值稅。我分錄怎么做? 借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸:主營(yíng)收入10萬(wàn)嗎?
小規(guī)模納稅人已經(jīng)開(kāi)了29萬(wàn)1%稅率的普通發(fā)票,現(xiàn)在需要開(kāi)2萬(wàn)元的免稅發(fā)票,總收入超過(guò)30萬(wàn)了,是不是也要按照31萬(wàn)的含稅金額申報(bào)增值稅啊
請(qǐng)問(wèn)下我們7-8月小規(guī)模開(kāi)的不含稅金額超過(guò)了20萬(wàn),沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),但是7-9月不含稅金額超過(guò)了30萬(wàn)(含9月的一般納稅人開(kāi)的),這種情況7-8月的1%普票還可以享受免增值稅的政策嗎?還是7-9月的都要交稅呢
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒(méi)有蓋完章,發(fā)票可以下開(kāi)給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問(wèn)下,有個(gè)公司在4月就沒(méi)經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過(guò)稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開(kāi)票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問(wèn)全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開(kāi)具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?