你好,需要體現(xiàn)在利潤表上,不是收入 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字
老師 加計(jì)低減適用于那些行業(yè)可以呢 申報(bào)的時(shí)候只是在增值稅附表四上面體現(xiàn)嗎 不需要在主表上面體現(xiàn)嗎 需要計(jì)提嗎 然后分錄是?
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒有稅控盤的 發(fā)起申報(bào)失?。⌒畔⑷缦拢涸鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師再請教一個(gè),就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào),然后再重新申報(bào),去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費(fèi),我有一個(gè)無票收入需要在去年申報(bào),今年成一般納稅人了,這個(gè)收入也是去年的,如果作廢再申報(bào)會(huì)不會(huì)稅務(wù)有預(yù)警
老師,小規(guī)模納稅人第一季度利潤表中本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入為703879.6,我應(yīng)該填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的第幾欄?22年十二月有開票收入但是在23年一月份作廢了,在2月份又重新開具的正確的,那么這個(gè)情況我是不是不用管,就按照利潤表中的收入申報(bào)就行?
老師,請問現(xiàn)在報(bào)2022年企業(yè)所得稅年度申報(bào),屬于小型微利企業(yè),信息彈出免報(bào)收入支出明細(xì)表是不是這幾個(gè)表可以不用填報(bào),但在申報(bào)的時(shí)候又彈出未填報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》等,可以點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)嗎
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個(gè)公司在4月就沒經(jīng)營了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請問全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請問我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤嗎?