你好準(zhǔn)確的,這個(gè)你不需要填寫數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)生成,直接申報(bào)就可以的
我們貴州省在清查2019年的殘保金申報(bào)數(shù)據(jù),專管員告訴我殘保金申報(bào)上年工資總額與所得稅工資申報(bào),個(gè)稅申報(bào)不服,叫我們自查。自查情況如下個(gè)稅申報(bào)總額58萬,所得稅職工薪金61萬(不含社保支出13萬),工資表支出是61.3萬。請(qǐng)問我這次申報(bào)應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)?
請(qǐng)問,殘疾人保障金上年在職職工工資總額怎么填?是跟所得稅匯算清繳申報(bào)表里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出的帳載金額一樣嗎?
申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額就是按負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫嗎?在職職工人數(shù),按上年12月個(gè)稅申報(bào)的人數(shù)填寫的,稍是否正確?
老師好,23年殘保金申報(bào)表的上年在職職工工資總額的取數(shù),等于23年企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的一、工資薪金支出嗎?
計(jì)提2024年應(yīng)付職工薪酬-工資,和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的工資有差異,填 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表, 是依據(jù)哪個(gè)填寫“一、工資薪金支出”金額?
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請(qǐng)問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個(gè)公司在4月就沒經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?
請(qǐng)問工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更地址 還是同一區(qū) 一個(gè)片區(qū) 稅務(wù)需要做變更地址嗎
不需要的,只要做地址變更就可以的